剩下的2万不开票了?
你好,比如说我开票出去10万块钱,但是实际收到客户打过来的钱只有8万,客户说产品不合格另外2万不给了,那我的应收账款怎么处理
老师,我的客户也是我的供应商,我给客户开了120万的票,采购了客户10万的东西但是没开票,我付了他10万块钱,然后他还欠着我5万块呢,这账怎么记啊?
假如说我是销售方,我卖车,10万的车,客户打了10万块钱,开票开了8万,这种账怎么记啊
老师,我们是汽车销售,实际收客户10万元,开票10.5万元,高开票5000,这怎么做账呢
就是有一家一般纳税人汽车公司是这样的从4s店代买,付了钱给汽车公司,4s店给客户开发票,比如客户买了一辆车款45万,成本35万,45万客户打给汽车公司基本户,35万汽车公司打给4S店,4s店给客户开票,那这种情况怎么报税呀,报增值税收入是按10万吧?
您好,老师,数电普票,月底批量打印操作,需要交付吗?
一般纳税人营业收入超过10万教育费附加还有地方教育费附加减半
老师,请问我们单位从供应商A进货,A在应付账款科目,我们是小规模纳税人,今天A预付了18万给我们,我们是不是不用记预收A直接记应付账款A就行了啊?
我现在身份证丢了,但是需要报名初会考试,请问我能用以前的身份证照片报名,然后考试的时候用新补办的身份证吗
刘某于2016年1月将其自有的4间面积为150平方米的房屋出租给张某,租期为1年,刘某每月取得租金收入为2500元,全年租金收入为30000元。要求:计算刘某全年租金收入应缴纳的个人所得税
新建账套,期初余额不平,把期初差异余额放在哪里怎样调平
详细说明 1、减免税本期发生额比对 2、《增值税及附加税费申报表》主表第10栏和11栏等于0时减免税申报明细表中减免税代码为“01011608”的本期发生额=1%税率专、普票开具(含代开)金额*0.02+尾差 提示 本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额0.00的2%,请确认填写是否正确。
从M工厂购入B材料8000千克,单价10元,计80000元,材料已验收入库,款项尚未支付。会计分录怎么写?
从华美公司购入A材料600千克,增值税专用发票上注明价款50000元,增值税税额6500元,货款已用银行存款支付,材料尚未验收入库。会计分录怎么写?
9月缴纳,上月应交增值税及附加税费。其中增值税税额1865.30元,城市维护建设税340.57元,教育费附加145.96元
老师要是那2万计入应收账款的话,就要长期挂账了,因为开票本来就是虚伪的
2万元确认为营业外收入
那营业外收入的话,要确认销项税啊
营业外收入,不确认销项税