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老师,你们平时说的往来科目,都是什么科目

2025-04-29 06:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-29 06:41

应收账款 应付帐款 预收账款 预付账款 其他应付款 其他应收款

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快账用户8230 追问 2025-04-29 06:46

我给法人每月申报2560的工资,但是3月2月没有实际发放过,现在法人有几次几百的金额 用自己公户转到自己私人的卡上了,法人备注的工资,这样我怎么做科目

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齐红老师 解答 2025-04-29 06:55

借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资 贷银行存款

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相关问题讨论
应收账款 应付帐款 预收账款 预付账款 其他应付款 其他应收款
2025-04-29
您好,账平了,一般就没什么问题,一般看收入是不是和开票里面一样
2023-08-04
你好!应收应付,预收预付,其他应收其他应付
2024-07-01
你好 这你是一般纳税人的话; 比如 月末做结转会用到这两个科目的; 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
2021-06-17
同学,你好,你截图我看一上,每个软件不太一样。 一般来讲,核算往来就是应收账款在做凭证分录的时候,自动会跳出来一个辅助核算的客户名称你选择以后,出来的凭证就是应收账款-某某公司
2021-09-16
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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