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往来科目的核销是怎么说

2020-11-24 14:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-24 14:15

你好  你们具体业务是什么 。 一般说的往来核销就是指应收账款的核销和应付账款的核销。一般的赊销采购和销售我们入应付账款科目和应收账款科目。

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快账用户1473 追问 2020-11-24 14:18

是的,我问的就是应收和应付的核销是怎么样的

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齐红老师 解答 2020-11-24 14:19

 你好   比如你收到了应收账款的 款项    比如举例说下: A公司经常购B公司的货物,双方约定月结款项。以下为近几个月的业务:  1月2日购500元。  2月4日购800元。  3月2日购500元。  假若这三笔都已经挂应收B公司的应收账款,B公司一直到3月3日支付1000元的货款。那么到底这是属于还哪一笔的货款呢?这时就需要通过往来业务核销。要视具体情况而处理。  比如这时B公司说这是支付两笔500元的业务款,那么对应就将1月2日与3月2日的两笔往来业务核销。保留2月4日的那笔。  如果无法知道,具体给付的是哪笔业务。那就按先挂账的先销账的原则,先核销1月2日的500元,和2月4日800元中的500元。  以上所指的是应收账款的核销

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快账用户1473 追问 2020-11-24 14:28

我的是做账的具体分录核销哦,可以分录进行讲解吗?

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齐红老师 解答 2020-11-24 14:32

 你好 比如你收到了款 借银行存款贷应收账款。 这个就是对应收账款的核销。  你支付了款项出去 借应付账款贷银行存款 这个是支付了 就冲了应付账款贷方  也是核销。  

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快账用户1473 追问 2020-11-24 14:33

但是对于金蝶系统来说,会专门做核销这个步骤吗?还是单纯做分录就可以了呀

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齐红老师 解答 2020-11-24 14:34

 你好 这个 我们是直接做分录处理 。  具体你们自己的系统版本不一样可能操作有差异 。       

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快账用户1473 追问 2020-11-24 14:34

但是还有那种预收和应收这两个科目之间叫核销吗?

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齐红老师 解答 2020-11-24 14:37

 你好 是的 。 预收账款和应收账款同一个客户下面的往来。 这个是 可以算是科目之间的对冲 也算是核销的 

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快账用户1473 追问 2020-11-24 14:39

同一个客户怎么又预收又有应收这个科目呀

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快账用户1473 追问 2020-11-24 14:39

核销的时候分录应该怎么做呢

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齐红老师 解答 2020-11-24 14:46

你好 有的企业是做了两个科目 。 你对冲就行 比如 借预收账款贷应收账款    

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快账用户1473 追问 2020-11-24 14:48

好的,谢谢

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快账用户1473 追问 2020-11-24 14:48

一般以有预收和应收,以哪个科目为主呀

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齐红老师 解答 2020-11-24 14:50

 你好一般是以应收账款为准 。      一般企业可以只用这个科目。 不用预收账款  

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快账用户1473 追问 2020-11-24 14:51

那什么情况下说会去用预收这个科目呀

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齐红老师 解答 2020-11-24 14:54

 你好   一般你们预收货款  预收定金会用这个

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快账用户1473 追问 2020-11-24 14:55

但是也可以直接放入应收账款的贷方是吧

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齐红老师 解答 2020-11-24 14:56

 嗯是的 比如 借银行存款贷应收账款   

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快账用户1473 追问 2020-11-24 14:56

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2020-11-24 14:58

没事的。 希望能帮到你   

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你好  你们具体业务是什么 。 一般说的往来核销就是指应收账款的核销和应付账款的核销。一般的赊销采购和销售我们入应付账款科目和应收账款科目。
2020-11-24
您好,转入预付,现在是预付金额大,余额在借方
2024-04-13
同学你好,应收往来,是在应收账款一级科目下启用往来核算,按批次核算,又要按鸡舍核算,项目核算,调好客户,批次,鸡舍,项目这几个辅助核算,挂上去就行了。
2023-05-17
你好,同一个客户的往来可以核销,是这样的。
2023-06-29
应收账款 应付帐款 预收账款 预付账款 其他应付款 其他应收款
2025-04-29
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