你好 你们具体业务是什么 。 一般说的往来核销就是指应收账款的核销和应付账款的核销。一般的赊销采购和销售我们入应付账款科目和应收账款科目。
同一单位又是客户,又是经销商,往来是用一个科目核算,还是分开来核算?
用友财务软件的往来账二级明细科目的辅助核算设置,其中“其他应付款”的二级明细科目可以分别设置成客户往来辅助核算、供应商往来辅助和个人往来辅助核算吗 ?一级“其他应付款”不设置为辅助核算科目,他的二级科目设置为辅助核算科目!
往来科目的核销是怎么说
老师,往来科目设置明细科目,这个怎么选择(数量核算,辅助核算,外币核算)怎么选择
养鸡场,应收往来,是在一级科目下设应收客户往来启用往来核算,还是在应收账款一级科目下启用往来核算?按批次核算,又要按鸡舍核算,项目核算怎么设?
报销人和领款人同一个人,报销人处已签字,可以在领款人处写同上这两个字吗
老师,你好,我想问一下,出纳银行日记账可以用excel表格做吗?
老师,这个应该选什么,我觉得4.5万好像不对,应该1万,8-9两个月
老师好,独资企业给法人发的工资扣个税吗
老师,劳务公司的,好几个地方的加油票,有些跨省,是不是公司抬头就可以报销(差旅),好几个项目的,是不是得按项目来呢
接代账会计账,如果账实不符,需要调还是接着做
老师,我司叫我5月核算成本,然后我看系统入库A订单3000个,成品分两次入库,是2025年2月24日入库2000个,2025年03月03日入库800个,直到今天2025年4月29日还有200个未结单,但是生产日报表这样写2025/3/11成品做2000个并入库,这明显是做假报表了?还是说他把B订单做好的,入库到A订单先
老师好,我是建筑内账,我想问下一笔账款,如何做会计分录,李这个卡500转入甲公司,甲公司代支付给供应商乙,怎么做会计分录呢? 我做的是第一步:借:其他应收—甲公司 贷:银行存款—李(这可不可以做成库存现金呢) 第二步:借:应付账款—乙 贷:银行存款—甲公司 这样是否正确?
老师,人员工资不管是计入成本还是费用,都不影响利润啊,对税务没有什么影响啊,只是内部核算的问题,那计入劳务成本又不能成本倒挂然后一直不结转与其那样我一次计入费用不可以吗
老师,假如我名下有两套房子,卖掉一套后,过了一段时间又重新买一套,请问现在买房是按第三套房子缴税还是按第二套房呢?
是的,我问的就是应收和应付的核销是怎么样的
你好 比如你收到了应收账款的 款项 比如举例说下: A公司经常购B公司的货物,双方约定月结款项。以下为近几个月的业务: 1月2日购500元。 2月4日购800元。 3月2日购500元。 假若这三笔都已经挂应收B公司的应收账款,B公司一直到3月3日支付1000元的货款。那么到底这是属于还哪一笔的货款呢?这时就需要通过往来业务核销。要视具体情况而处理。 比如这时B公司说这是支付两笔500元的业务款,那么对应就将1月2日与3月2日的两笔往来业务核销。保留2月4日的那笔。 如果无法知道,具体给付的是哪笔业务。那就按先挂账的先销账的原则,先核销1月2日的500元,和2月4日800元中的500元。 以上所指的是应收账款的核销
我的是做账的具体分录核销哦,可以分录进行讲解吗?
你好 比如你收到了款 借银行存款贷应收账款。 这个就是对应收账款的核销。 你支付了款项出去 借应付账款贷银行存款 这个是支付了 就冲了应付账款贷方 也是核销。
但是对于金蝶系统来说,会专门做核销这个步骤吗?还是单纯做分录就可以了呀
你好 这个 我们是直接做分录处理 。 具体你们自己的系统版本不一样可能操作有差异 。
但是还有那种预收和应收这两个科目之间叫核销吗?
你好 是的 。 预收账款和应收账款同一个客户下面的往来。 这个是 可以算是科目之间的对冲 也算是核销的
同一个客户怎么又预收又有应收这个科目呀
核销的时候分录应该怎么做呢
你好 有的企业是做了两个科目 。 你对冲就行 比如 借预收账款贷应收账款
好的,谢谢
一般以有预收和应收,以哪个科目为主呀
你好一般是以应收账款为准 。 一般企业可以只用这个科目。 不用预收账款
那什么情况下说会去用预收这个科目呀
你好 一般你们预收货款 预收定金会用这个
但是也可以直接放入应收账款的贷方是吧
嗯是的 比如 借银行存款贷应收账款
好的,谢谢
没事的。 希望能帮到你