嗯,这个可以直接做的,,他们开票方开免税票不影响你们税前扣除
老师,请教一个问题,我们是餐饮店,这几个月开出的发票是免税的,那我们这几个月收到的专票留到需开增值税发票时抵减销项,可以的吗?
老师,您好,我们单位取到增值税普通发票26万的农产品采购发票(免税),开出去24万的9%的增值税专用发票,请问买卖如果做账可以抵消税费
老师好,请问我们是卖猪肉的一般纳税人,这个在流通环节是免税的,可以开具增值税专用发票给购货方吗?
老师,你好,请问一下对方是自产自销的水产养殖,我们直接购进直接卖出 (1)我们收到对方的是免税的普票吗? (2)我们对外开具出去的发票税率是9%吗? (3)收到对方免税的发票,我们可以按照9%的税率可以进行抵扣吗? 以上,希望老师能解答,谢谢。
请问老师,开增值税专用发票或者普通发票给对方,我们缴的税费是一样的吗?平常开的是普票 ,现在对方要求专票,可以拒绝的吗
老师,婚庆公司因为多的都是个人都不要发票,这种怎么做啊,老板又不愿意交税,只把开发票的从公司公户走账,不开发票的从个体公户走账可以吗
老师,业务招待费,是在汇算清缴的时候调,还是说平时在税务系统申报的时候就要调成60%了?
老师,你的意思是婚庆收到现金尾款的话,先存入公户,然后做借银行存款,贷预收账款(待清算)开发票再做,借预收账款,贷主营业务收入,
老师,月底我计提4月的工资,这个数从哪来
老师,那婚庆公司的尾款一般都收的是现金,怎么办,把现金存入公户再做账,还是直接按现金做啊,还是现金可以不确认收入啊,以前餐饮业现金都进老板私户了不确认收入
我意思是印花税走不了在建工程里边吧,这个需要走税费及附加
什么情况下收到对方开给我们的发票借记在建工程
小规模还是季度不超三十万免增值税么
老师,请问每天的日记账里退货要怎么记录呀
老师好,上年第四季度成本算多了,现在账本调整过来了,现在我是需要回去更改第四季度企税报表还是等汇算清缴调整?汇算清缴调成本可以吗?