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老师,您好,我们单位取到增值税普通发票26万的农产品采购发票(免税),开出去24万的9%的增值税专用发票,请问买卖如果做账可以抵消税费

2020-10-21 20:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-21 20:51

同学你好 进项税额=260000*10%=26000 销项税=240000*9%=21600 答:《增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物或者接受应税劳务(以下简称购进货物或者应税劳务)支付或者负担的增值税额,为进项税额。   下列进项税额准予从销项税额中抵扣:   (三)购进农产品,除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和13%的扣除率计算的进项税额。进项税额计算公式: 财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告 财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号 二、纳税人购进农产品,原适用10%扣除率的,扣除率调整为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。

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快账用户7005 追问 2020-10-21 20:52

您好,老师,会计分录应该怎么做

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齐红老师 解答 2020-10-21 20:53

进项税的话 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:主营业务成本

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快账用户7005 追问 2020-10-21 20:54

老师,不理解这个为什么要贷方记主营业务成本

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齐红老师 解答 2020-10-21 20:59

因为采购发票当时不确认进项税 如果你入库的时候就确认进项税就是 借:应交税费-应交增值税-进项税额贷:主营业务成本

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快账用户7005 追问 2020-10-21 21:00

谢谢老师

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快账用户7005 追问 2020-10-21 21:04

钟老师,如果我们是销售方,是不是可以做,借,现金,贷,主营业务收入?因为是免税的,可以不用记应交税金

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齐红老师 解答 2020-10-21 21:19

可以计应交税费 然后转入营业外收入-税收减免

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快账用户7005 追问 2020-10-21 21:20

感谢老师

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齐红老师 解答 2020-10-21 21:21

您客气 祝您工作顺利

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快账用户7005 追问 2020-10-21 21:23

钟老师,销售方是自产的农产品怎么记账,就是在成为库存商品之前应该在哪个科目里面?

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齐红老师 解答 2020-10-21 21:29

自产农产品销售之前也是库存商品

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快账用户7005 追问 2020-10-21 21:33

那在生产成产成品之前呢?比如还是树苗的时候,比如买化肥用于生产应该怎么记账?

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齐红老师 解答 2020-10-21 21:35

产成品之前是自生产成本和制造费用 化肥投入之前,计入原材料 领用之后  计入生产成本或者制造费用

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快账用户7005 追问 2020-10-21 21:36

谢谢老师耐心解答,祝您有个好梦

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齐红老师 解答 2020-10-21 21:37

谢谢您 祝您工作顺利

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同学你好 进项税额=260000*10%=26000 销项税=240000*9%=21600 答:《增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物或者接受应税劳务(以下简称购进货物或者应税劳务)支付或者负担的增值税额,为进项税额。   下列进项税额准予从销项税额中抵扣:   (三)购进农产品,除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和13%的扣除率计算的进项税额。进项税额计算公式: 财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告 财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号 二、纳税人购进农产品,原适用10%扣除率的,扣除率调整为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。
2020-10-21
你好,开的应该是免税的普通发票,一般纳税人按照 9%抵扣
2020-09-24
学员你好,企业购买的烟酒等礼品送客户取得的增值税专用发票不可以抵扣,增值税普通发票可以入费用的
2021-11-06
您好,100万卖出是不含增值税的金额?
2020-09-08
你好,因为农户是个人只能开具普通发票
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