您好,这个的话是免税的,因为你购进的时候,就是免税的
购进鸡蛋,并取得免税普通发票,销售给生产企业,是否应缴纳增值税?
在外面购回来的鸡蛋,再销售出去免企业所得税吗
商贸公司一般纳税人,购进鸡蛋再销售,开电子票,鸡蛋是免税?还是13还是9呢?
老师你好,我们是销售鸡蛋的公司,这个免企业所得税和增值税吗?
老师,我们是购进鸡蛋后再销售的公司,我看公司2022年暂估了200万的成本,2022年的时候免企业所得税吗
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
企业所得税也是免的吗?
企业所得税不减免,增值税是减免的,1企业所得税按照利润正常缴纳
那销售环节开普票是免税,那如果开专票是按9%进行交税的,那我进项这块怎么操作呢?
如蔬菜,鲜活肉蛋,规定是免征流通环节增值税,专票也免这个
我的成本票可以是收购农产品发票,也可以是农业生产着给我公司开的发票,对应按9%开专票销售的,是不是对应部分可以抵扣9%的进项税额?
您好,鲜活肉蛋,免流通环节,没法抵扣,也不要缴纳
我的下游客户需要9%的专票进行抵扣
鸡蛋不允许抵扣,这个是税法明确规定,他不懂税法吧,,
意思是鸡蛋销售只能开免税发票??
嗯,你如果硬开专票的话, 需要和专管员说明情况,这个有要求
好的。那我们公司的这个账务都有哪些税务风险呢?
您好,和税务说明情况了,这个就没关系的了,这个风险就不存在了
我的意思是如果后期税务查账,我们都需要准备哪些资料,才不会被说账务有问题?
您好,需要准备合同,开票单,以及出库单,和银行回单,这些手续就是齐全的
好的,谢谢老师
不客气的,早点休息,麻烦给一个五星好评吧谢谢