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老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢

2025-04-29 23:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-29 23:38

会影响,开票就是正常结转收入,收入要有对应的成本费用发票跟着,应纳税所得额才会低,企业所得税才不会缴纳太多

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自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 100*25%*20%%2B200*50%*20%%2B170*20%
2021-12-31
同学你好 这可以的哦
2023-05-19
你好,你收到的专票、普票价税合计做成本费用抵扣所得税。你收到的专票,它也是可以加税合计抵扣所得税的。
2023-02-06
同学你好 这个是管理费吧
2023-06-01
您好 这样可以的哈 可以以后慢慢抵扣
2024-04-19
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