同学你好 关于出口报关单的情况说明 尊敬的[税局名称]: 您好! 我公司[公司名称],统一社会信用代码为[统一社会信用代码],现针对贵局要求核查的出口报关单相关情况,向贵局进行详细说明。 我公司在[时间段,如20XX年X月至20XX年X月]期间,涉及出口业务,出口商品主要为[商品名称],主要出口目的国为[国家名称]。在出口业务开展过程中,我公司严格按照海关及税务部门的相关规定进行操作,确保报关单、合同等各项单证真实、准确、完整。 为了便于贵局核查,我公司对相关出口报关单的合同编号及所属期等信息进行了整理,具体如下表所示: 表格 序号 出口报关单号 合同编号 所属期(申报年月) 出口商品名称 出口目的国 出口金额(人民币) [具体编号1] [具体报关单号1] [具体合同编号1] [具体年月1] [具体商品1] [具体国家1] [具体金额1] [具体编号2] [具体报关单号2] [具体合同编号2] [具体年月2] [具体商品2] [具体国家2] [具体金额2] ... ... ... ... ... ... ... 以上表格内容均为我公司实际出口业务的真实记录,如有虚假,我公司愿意承担相应的法律责任。 如有任何疑问或需要进一步的资料,我公司将全力配合贵局的核查工作。 特此说明。 [公司名称] [日期]
请问出口,是按照报关单金额确定收入还是按照合同确定收入?2个报关单都有形式发票。形式发票和关单一致。出口退税做的也是2个报关单的合计金额。税务系统做的收入也是合计金额。昨天那个业务说,只收一个关单的收汇。另一个关单,是样品,不收汇,这合理吗?难道之前的工作全错了
老师你好,外贸企业申报出口退税的时候,发票单位需要跟出口退税明细申报表,和出口退税进货申报表的单位数量进行匹配吗?还是说只要报关单有对应单位就可以? 现在我们是发票开的箱,报关单有箱也有千克的单位,退税申报系统的两个明细表只有千克的单位。
老师您好,关于进料核销的问题,我下载了导出的核销手册报关单数据,跟我们海关核销数据进行核对,发现同一张报关单,税局导出的数据只有第一项,没有其他项,数据不完整。这样还要一张张报关单进行核对吗?税局算的分配律是按什么金额算的了?
老师,你好,我是深圳外贸企业,因为有去年的报关单这期才申报,现在就需要我们报收汇情况表。我想问一下,申汇情况表里的出口信息的出口货物销售额我是填整张报关单的呢,还是只填这一次需要申报的那一项,因为这张报关单里面的其他项已经退税了,现在只有一项没有退。
老师晚上好,请问公司自行申报出口退税报关单离岸金额和税务局出口海关系统报关单离岸金额差异400多万,公司自行申报少了,这说明公司有对应的报关单未申报出口退税是吗?
这个消费税征收管理的纳税义务发生时间,这里的销售和自产自用,还有进口这 3 个老师说同增值税一样,我在增值税里没看见啊,他啥意思?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
所属期一般怎么写
这个就是出口对应的所属期