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老师,22年12月 我们开票80万,做了收入确认,并暂估成本60万,借:库存商品 60万 贷:应付账款-暂估应付款 60万,借:主营业务成本60 贷:库存商品60 23年2月这60万成本发票已到,并且真实成本多于60万,那我们这样做凭证可以吗 借:库存商品 -60 贷:应付账款-暂估应付款-60 借:主营业务成本 -60 贷:库存商品-60 然后按真实的成本结转库存商品并确认成本

2023-03-22 10:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-22 10:35

同学你好 这样做分录就可以

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快账用户4376 追问 2023-03-22 12:54

那在22年12月开票时,我们做的,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 这个分录在23年需要冲销 重做吗

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齐红老师 解答 2023-03-22 13:01

对的 红冲了重新做

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快账用户4376 追问 2023-03-22 16:28

如果22年暂估的成本在汇算清缴前没实际发生,是要在汇算清缴纳税调增吗

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齐红老师 解答 2023-03-22 16:35

同学你好 对的 是这样的

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快账用户4376 追问 2023-03-22 18:11

那在22年确认的收入 符合收入确认原则吗,我们只是因为开票,才做的收入

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齐红老师 解答 2023-03-22 18:19

同学你好 对的 这个符合的

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快账用户4376 追问 2023-03-23 08:33

那如果成本在汇算清缴前实际没发生,成本要纳税调增,收入要纳税调减吗

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齐红老师 解答 2023-03-23 08:38

收入冲减了就要纳税调减

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快账用户4376 追问 2023-03-23 08:47

22年12月开的票 是真实的,我们在12月确认了收入,只是暂估的成本在汇算清缴前还没实际发生,然后成本要纳税调增,收入应该要怎么做

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齐红老师 解答 2023-03-23 08:55

同学你好 那你收入不用调整 只需要把没发票的成本调增就可以

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同学你好 这样做分录就可以
2023-03-22
同学你好 你们是什么会计准则呢
2021-09-03
你好;  1.  那实际成本是60万还是55万; 看是否要 冲多的 5万成本的  
2023-06-14
您好,这个是需要做暂估的,需要的
2023-10-24
你好,不需要做红字的主营业务成本
2021-01-15
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