借管理费用社保贷应付职工薪酬社保 借应付职工薪酬社保 借其他应收款个人部分 贷银行存款
以银行回单作为原始凭证确认收入,是不是也要从应收或者预收过渡一下,比较好
老师工程内账,收到钱以什么作为原始凭证确认收入啊
你好,我想问下,固定资产清理在借方负数,我怎么结转
老师,上个月的个税申报我少报了几十元钱,可以在本月补上去吗?工资表不改可以吧?
老师,您好!水利建设基金是根据什么来征税的?以前没有过的,这季度才有有报税
找答疑的郭老师,这些
企业所得税汇算清缴退的税收到款时分录怎么做?老师
老师,工会筹备金的计算基数所指的工资,它的范围是哪些
农业种植公司注册资金80万,公司注册前就已经把山地翻耕好,并且各股东凑钱(钱没有进公户)把费用支付了(共有28万),现在公司成立了,补了合同盖了章,要求对方开了发票,这笔支出该怎么写分录?
老师 就是所得税汇算清缴时 广告费和业务宣传费 去年有没扣完的 今年比较少 去年的怎么在今年扣 怎么填表呢
借管理费用服务费 贷银行存款
最下面那张发票应该是收入 请问分录
收入吗?不好意思,我以为是费用 借银行或者应收账款贷主营业务收入贷销项
不对 购买方是我公司 取得的发票 分录是?
在吗 急 我公司是购买方 取得的发票 请问分录
借管理费用服务费贷银行存款