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老师这两笔怎么写分录 急

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2025-04-04 15:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-04 15:04

借管理费用社保贷应付职工薪酬社保 借应付职工薪酬社保 借其他应收款个人部分 贷银行存款

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齐红老师 解答 2025-04-04 15:04

借管理费用服务费 贷银行存款

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快账用户4489 追问 2025-04-04 15:12

最下面那张发票应该是收入 请问分录

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齐红老师 解答 2025-04-04 15:15

收入吗?不好意思,我以为是费用 借银行或者应收账款贷主营业务收入贷销项

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快账用户4489 追问 2025-04-04 15:17

不对 购买方是我公司 取得的发票 分录是?

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快账用户4489 追问 2025-04-04 15:21

在吗 急 我公司是购买方 取得的发票 请问分录

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齐红老师 解答 2025-04-04 15:28

借管理费用服务费贷银行存款

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你好 题目正在解答中 请稍等
2021-04-01
你好,你这里是吸收合并 借,货币资金600 应收帐款1600 存货400 长期股权投资3500 固定资产4500 无形资产1500 贷,短期借款2400 应付账款600 实收资本2500 盈余公积400 未分配利润1000 资本公积,差额部分
2020-12-29
借应收票据610200 贷主营业务收入600000 应交税费10200 借主营业务成本450000 贷库存商品450000
2022-07-07
您好 借 应付职工薪酬-单位社保费59180+1183.6+4734.4+94688+4734.4=164520.4 借 其他应收款-个人社保费12214+47344+1183.6=60741.6 贷 银行存款225262
2023-12-29
你好,会计分录已经发给你
2020-10-15
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