您好 借 应付职工薪酬-单位社保费59180+1183.6+4734.4+94688+4734.4=164520.4 借 其他应收款-个人社保费12214+47344+1183.6=60741.6 贷 银行存款225262
老师,帮忙写哈资料2的分录,我怎么算出来借贷不平也,最好写哈这个数字是怎么算出来的 ,图2是我写的分录
老师,想问一下这笔分录怎么写
这笔分录该怎么做,请老师详细写一下分录
老师,这个分录怎么写啊?麻烦教一下?具体金额也带上去哈。
老师好!这笔分录金额怎么写,注其中飞机票一共是两张一样的金额
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
第一张图片截图可以清晰一点么 看不清楚前面部门