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老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?

2025-04-17 01:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-17 04:10

同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-04-17 04:34

 您好,是的,必须是按开票的申报的哦,比对不符如果强制申报,马上就锁死了,我们就不能开票了,我们1-2月有没有申报未开票收入,如果有的话,现在可以申报这个未开票收入负数(保证年度累计未开票收入大于等于0),减少一些销售收入。

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快账用户1233 追问 2025-04-17 09:38

现在的情况就是未开票收入小于0,主要是去年签的合同都是每月收款,这次是直接收款了6个月的,合同明确约定是第一笔合同总价的50%,所以税费和收入想按月摊,只交三个月的税费,但开票是六个月,这种情况应该是不可以吧

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齐红老师 解答 2025-04-17 09:45

您好,是的,我们开了发票就必须要交税的,我也问过税务局有什么方法可以延期交税,税务的回复是公司出现经营困难,只有钱交社保了,而且这个是要省税批的,所以操作上基本不可能 

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快账用户1233 追问 2025-04-17 09:45

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-04-17 09:51

 希望我的回复对您有帮助,谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~,祝您接下来一切顺利!

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2021-01-25
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