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老师我1.3.4.5月收了4080000万的加工费,因为之前我们公司一直运转不正常,一个月就上10多天班,其他都在检修,从8月份开始才生产正常点,这个加工费我一直挂在预收账款下面,没有确认收入做纳税申报,现在税务局的叫我要按征税所属期申报,要我缴纳滞纳金和税费,可是我都没有正常生产,怎么正常申报,我本来是说12月底一次性确认收入再申报,可税局的不同意,这种情况怎么办,如果要按正常所属期申报那我这个滞纳金要怎么计算

2020-12-23 22:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-23 22:43

你好,滞纳是比如你这期应该缴纳1万税款。从你应交到实际缴纳这个期间每日万分之五计算

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快账用户1903 追问 2020-12-23 22:46

那照这个计算,就按我收到的加工费那个月开始,比如说我1月份收到1080000万,我要缴纳的增值税是140400元,那滞纳金到现在12月份是多少,怎么算你可以计算给我看看吗?

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快账用户1903 追问 2020-12-23 22:49

老师那是不是相对应的印花税,城建税各种就都有滞纳金了,是吗?我主要是因为生产不正常,之前一直在停产检修,现在这个情况我要怎么说才能证明我不是收到就确认是收入,而是从8月份才生产正常的

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齐红老师 解答 2020-12-23 22:50

你有停产证明吗?就是证明你实际没有加工证明材料

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快账用户1903 追问 2020-12-23 22:56

只有检修购进的材料合同那些,没用停产证明,老师你说的停产证明要怎么弄

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齐红老师 解答 2020-12-24 07:13

这个我也不太清楚,比如你们有下达停产当时通知等。税务局没有让你证明的确停产的情况吗

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快账用户1903 追问 2020-12-24 07:17

他们没有说,就叫我要按征期缴纳税金跟滞纳金,我觉得这个事情不讲理我都没有生产怎么在收到钱的时候确认收入

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齐红老师 解答 2020-12-24 07:58

那你再去找税务局,说明你一直停产根本没有产生收入

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