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1、软件开发企业,2020年预缴了企业所得税,汇算清缴过后发生全部退税情况,我想不退税,留到后面抵减,比如留到2021年第二季度抵减,原本我第二季度6月份计提当季的企业所得税时,借:所得税,贷:应交税费-企业所得税,7月申报后按正常情况应该是缴纳,但是因为把这个不想退的税留到这季度抵减了,所以实际情况就是银行存款没有支出,那我在7月份缴纳的这笔分录贷方做什么分录? 2、支付了一笔费用30万,对方可开回了30万的发票,但是这笔费用实际上不是一次性用完的,是把30万充值到平台上,分期用的,我不想一次性把30万入到一个月的账上,但是入长期待摊费用的话,我这笔费用实际使用时间又不足一年,我应该怎么办?

2021-08-27 09:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-27 10:29

同学你好 缴纳的时候贷方就是银行存款 2.那就分开每月确认费用

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快账用户3213 追问 2021-08-27 10:35

不知道老师有没有理解到第一个问题,一般正常情况,计提后下个月就是缴纳,但是我没有缴纳银行实际没有支出,原因是因为我用去年可以退的那笔税抵掉了这个季度要缴纳的所得税,然后不知道分录,第二个问题,我知道您说的分月确认费用,但是30万这笔金额是一次性从银行支出的,有银行流水我就得入账,入账就得做相应科目,我现在是不知道做啥科目

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齐红老师 解答 2021-08-27 10:42

那这个就是直接做缴纳所得税的分录就行了 贷方还是银行存款呀 2.发票分月开不可以吗

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快账用户3213 追问 2021-08-27 10:47

如果做银行存款科目,就代表银行存款有支出吧,但是当月的银行存款没有这笔流水,那不就账和流水不相符了么?对方公司是一次性开票,不给分开开

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齐红老师 解答 2021-08-27 10:54

同学你好 那你就贷其他应付款 这样做哦

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