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月底走货物到库,尚未收到发票,例如不含税金额为10万,做暂估借库存商品10万贷暂估应付账款10万。借主营业务成本10万贷库存商品10万。下月发票还是未收到,但是有确认收入和成本。结转成本凭证,借主营业务成本10万贷库存商品10万。这种情况下是不是就不需要做红字的借主营业务成本贷库存商品这个凭证了?还有一个就是发票未到货物已入库,本月结转了成本,月底暂估了借库存商品贷暂估应付账款,此时可以不用再将暂估的库存商品转入成本吧

2021-01-15 22:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-15 22:30

你好,不需要做红字的主营业务成本

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齐红老师 解答 2021-01-15 22:37

你第二问不是已经结转成本,后面为什么还说暂估成本

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快账用户1702 追问 2021-01-15 23:21

就是发票还未到,我做了暂估,本月已结转成本,现在是要我的库存商品余额是借方负数才是对的吧?

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齐红老师 解答 2021-01-15 23:21

有发票到后再做负数,没有发票到时不用做负数

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