您好,确实是多开的,我们得更正申报当年12月增值税申报表,4季度 所得税申报表,年报还有所得税汇缴申报表,我们在成本是多列了,要补增值税,附加税,还有滞纳金,跟对方协议 我们购买材料开发票给他们,
老师,我们公司有这么个情况,有一个项目已经完工,发票也都于3月来完入账,增值税也都缴纳完成,对方一直有16万多的项目款没给,现在经协商给10万,其余的我们不要了,这笔账我应该怎么处理呢
老师,我们对公对私都有货款付给供应商,对私的不要开发票,年前的事情,供应商对私都开了二十几万的发票给我们,年前就跟她们说这个事情,发票迟迟不红冲,现在她们都开全电发票了说不能红冲了,我这边怎么办
你好老师,请问一下我们公司还是金税盘开票,我们去年给对方单位开的销项发票现在需要冲红一部分,对方已经认证了进项票,对方现在开红字信息表,我们应该怎么弄
老师好!我公司2022年开了份项目监理费免税的普票17万多,对方现在告之我们此项目多收了7万多需退回款,现在款已退回给对方,我们分录要怎么做呢
对方去年开给我公司的专票,我们已经抵扣了,现在对方要求冲红,我们应该怎么处理呢
您好,主营业务成本里只有工资和清洁用品,没有设置二级科目,直接借主营业务成本贷应付工资或者银行存款的,这样可以吗?备注里写得很清楚
占股80%的公司如何避免成为母公司?
老师申报个税,发送申报怎么点不了
老师,我有些问题不明白,212题2018年公允120.不就是票面120.确认利息120乘以利率嘛,为什么确认利息还是18年的金额
老师,公司收到投资分红需要做确认收入吗?
业主建立酒店在施工期间需要交哪些税
业主建立酒店在泗洪期间需要交哪些税
老师,我是服务业公司,24年是小规模纳税人,外账一直是代账公司做,每个月就确认十万以内的无票收入,结果利润四五年连年有亏损,25年升级为一般纳税人啦,然后我就把他所有的无票收入都确认收入了,导致季度预缴的企业所得税要缴纳,等到年度汇算清缴时,因为连年有亏损额,所以可能不需要交税,这就涉及到一个退税的问题,我想问退税会引来税务稽查吗?
老师,销是大于进的,已经交了增值税。上月底结转的进项税额小于抵扣的税额,全部结转了进项税15万,可是勾选抵扣却有15万1千,我是一下子不知道这1千的差额要怎么处理?
老师,企业所得税汇算清缴没有发票的银行支出汇算清缴需要纳税调增吗?还是说有金额规定多少以内的一定要有发票
微信扫码加老师开通会员
现在对方冲红这张发票会不会引起稽查,有没有好的办法
我们还没有认证
您好,我上在写在后面,协商, 我们从其他地方开票给他们 2.那我们入账成本了么,