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老师,公司3年前做的项目,对方给我们多开了几十万的发票,项目早就完工,现在对方说要冲红,我们应该怎么处理?

2025-03-31 20:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-31 20:49

您好,确实是多开的,我们得更正申报当年12月增值税申报表,4季度 所得税申报表,年报还有所得税汇缴申报表,我们在成本是多列了,要补增值税,附加税,还有滞纳金,跟对方协议 我们购买材料开发票给他们,

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快账用户8944 追问 2025-03-31 20:50

现在对方冲红这张发票会不会引起稽查,有没有好的办法

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快账用户8944 追问 2025-03-31 20:51

我们还没有认证

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齐红老师 解答 2025-03-31 20:56

您好,我上在写在后面,协商, 我们从其他地方开票给他们 2.那我们入账成本了么,

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您好,确实是多开的,我们得更正申报当年12月增值税申报表,4季度 所得税申报表,年报还有所得税汇缴申报表,我们在成本是多列了,要补增值税,附加税,还有滞纳金,跟对方协议 我们购买材料开发票给他们,
2025-03-31
你好,专票还是普通发票?对方认证了嘛
2025-03-31
你好,如果是专票的话是要开红字信息表,然后再开红字发票。这个确实是有风险的。
2025-04-01
那个需要对方发起红字确认单,你们才能红冲,可以红冲的
2024-12-02
你好,对方冲红是退回么
2024-07-30
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