你好,对方冲红是退回么
我司前几个月已经抵扣的专票,在12月退回去冲红了。对方开了负数发票给我们。 那我现在账上要做什么分录?报税时这笔已经抵扣的税额又该怎么处理呢?
对方开给我单位的专票,我单位已经抵扣了,已经跨月了,但是对方单位要红冲,现在怎么处理
对方给我们开的票,我们已经抵扣,现在给对方提供红字信息表,对方是不是该给我们红字发票,然后账和税分别应怎么处理,之前抵扣的那张票,对方要,我们是不是不应该给他们,我们已经入账了
老师,我们公司开出的专票,对方已抵扣,现在要冲红,对方已开给我们红字信息表,我们现在要开红字发票,要怎么开啊
你好,我们开给甲方一张专票对方已经抵扣了,发票错误现在我们做冲红处理,对方要求我们提供给他们抵扣联正确吗
老师麻烦讲下农民工工资专户。甲方把劳务工费以农民工工资形式打到农民工卡里头,我们企业按工资薪金报个税。这个要注意些啥问题
朴老师,印花税按照含税金额预缴还是不含税金额预缴
老师,对于我们已经生产完毕,并且销售了的设备提供维修而领用的原材料计入什么科目?
公司打投资款出去,怎么做会计分录
朴老师, 一季度印花税包括采购合同和销售合同金额都要缴纳印花税吗?还是只需要根据一季度销售开票不含税金额为依据缴纳印花税?
老师你好!物业公司报税有政府优惠吗
是的从摊销模块自动处理房租的摊销,但如果不是整月算起,怎么录入信息
你好老师,购销合同。不打公户不影响签合同吧
老师您好,我从电子税务局导出来的一整年的对方开给我们的发票的价税合计数和我直接在电子税务局看的合计数为啥不一致
这个月申报工会经费,不能报零了,默认的,能不能修改
对方发票开了10万,但只供了8万的货,现在要重新开张8万的发票
红冲的发票分录 借:库存商品 贷:应付账款 10万 应交税费-应交增值税-进项税转出 重新开8万发票 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税 贷:应付账款 8万
我们已经抵扣了,现在是要我们提起冲红申请吗
两方都可以提起,如果对方提起,需要你们点确认
冲红是只能全额冲红吗,还是可以部分冲红呢
可以部分冲红,只把退货的2万红冲
部分冲红怎么操作呢
你好,和平常的操作一样,只是选择部分红冲,给邮箱可以发你个详细的红冲流程
251590690@qq.com,谢谢老师
已经发送到邮箱里