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对方给我们开的票,我们已经抵扣,现在给对方提供红字信息表,对方是不是该给我们红字发票,然后账和税分别应怎么处理,之前抵扣的那张票,对方要,我们是不是不应该给他们,我们已经入账了

2021-12-28 12:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-28 12:12

你好,对的是的,不需要还给他 借应付账款 贷,库存商品 应交税费,应交增值税进项转出。

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快账用户8205 追问 2021-12-28 12:13

增值税报表如何填

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快账用户8205 追问 2021-12-28 12:14

是和他要红冲发票是吗

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快账用户8205 追问 2021-12-28 12:14

那这笔红冲发票如何入账

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齐红老师 解答 2021-12-28 12:21

附表二,进项转出有一个开具的红字信息表一栏填写的这个发票不需要给对方退回去,负数发票需要给你们。

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快账用户8205 追问 2021-12-28 12:22

借应付账款 贷,库存商品 应交税费,应交增值税进项转出。这么入账,后边附红冲发票?

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快账用户8205 追问 2021-12-28 12:23

入的费用

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齐红老师 解答 2021-12-28 12:24

你好,对的是的,那你把库存商品改成借管理费用负数。

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你好,对的是的,不需要还给他 借应付账款 贷,库存商品 应交税费,应交增值税进项转出。
2021-12-28
你好 勾选了不用退发票的
2020-12-31
同学你好1已经抵扣的话  是哟这样处理的呀
2021-09-01
你好对的 购买方开信息表 销售方开负数发票
2021-12-25
你好 对这样处理是正确的 
2021-12-03
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