已经开具了红字发票吗?
我们上个月给对方的开票金额错了,对方已经抵扣,现在要作废重开,是不是应该让客户给我们开红字申请表,我们才能开红冲票?作废的发票对方都已经做账了,这个月我们作废发票了该不需要把给他们的发票及抵扣联拿回来吧?
老师,我们是购买方,有一张发票我们已经认证抵扣了,因为开票信息对方填写错误需要红冲,那红冲发票需要给我们吗
材料商给我们寄了一张专票,我们已经抵扣了,现在对方需要我们退换,我们是开红字信息表,然后对方开红冲票,拿我们要把之前抵扣的票退换给他们吗?
对方给我们开的票,我们已经抵扣,现在给对方提供红字信息表,对方是不是该给我们红字发票,然后账和税分别应怎么处理,之前抵扣的那张票,对方要,我们是不是不应该给他们,我们已经入账了
老师,对方开错了专票,8月份我们已经抵扣了,现在他们要红冲,我们需要把7月份的发票邮寄给他们吗
老师,公司名义炒股,企业所得税是不是也可以享受免征?
老师,公司名义炒股季度赚50000,小规模公司,会计分录→借:银行存款50000贷:投资收益49504.95(按1%计算不含税金额)应交税费-应交增值税495.05。季度不超30万,增值税免征转出→借:应交税费-应交增值税495.050贷:营业外收入-减免税款。请问一下这两个会计分录这样对吗?
老师,我们以公司名义买股票炒股,季度赚350000,我们是小规模公司,会计分录→借:银行存款350000贷:投资收益346534.65(30000x1.01)应交增值税-销项税额3465.35问题1,以上会计分录和计算对吗?问题2,季度超30万的,是计入投资收益还是其他收益这个科目?麻烦老师,问题1和问题2,一一回答指导一下,谢谢
我想问一下之前我做以前年度损益调整是,那我的其他应付款怎样冲减
账上有笔预付款在借方多了,但是多方查账不知道哪里的问题,怎么平帐呢,可以的话做什么分录呢
电子税务局里面,完税证明怎样打印
废品收购再转销售企业,可以申请核定征收吗
生产企业每月出口和内销怎么简便计算进项比列
今年企业所得税汇算清缴截止日哪天
请问小规模纳税人增值税减免的会计分录错写成借应交税费-应交增值税-进项税额贷营业外收入-政府补助,怎么改正,2024年底
红字发票开具了甲方已提供了抵扣表
红字发票开具了,对方已抵扣,原来错误的抵扣联要给对方,同时需要将红字发票也给对方,对方需要再做进项转出
冲红的抵扣联和发票联都要寄吗
冲红的抵扣联和发票联都要寄