你好,单位价值不超500万的固定资产一次性税前扣除政策,延长至2023年12月31日。
老师 固定资产一次性扣除的话 购进的设备 器具 单位价值不超500万 不是可以一次性扣除吗 这个设备和器具 必须是当年购买的当年才能享受这个政策吗 当年不享受以后可以享受吗
老师,500万以下固定资产一次性税前扣除政策,因为购买的设备较多,可不可以一部分设备享受这个政策一部分不享受??
老师,500万以下固定资产一次性税前扣除政策是到2023年12月31号的吗?因为2022年购买的设备较多,可不可以一部分设备在2022年享受这个政策一部分放到2023年享受?
高新技术企业在2022年10月1日至2022年12月31日期间新购置的设备、器具,允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除,并允许在税前实行100%加计扣除。老师您好,这个政策针对我们2022年12月份购入的固定资产适用么?2022年购入的固定资产,会计上没有计提折旧,还可以享受一次性扣除和加计扣除政策么?有相应的政策条文依据么?
老师:不是去年有个新政策吗?2022.10-22.12月购买的设备,不仅可以享受一次性扣除,而且还可以享受加计扣除。这个题目中购买安全生产设备,只是享受了一次性扣除,调减了29.5万元,并没有享受加计扣除吧?
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
个体报税时,应税项如何填报
月底分配员工工资¥150,000,其中开发项目施工现场管理人员工资¥20,000,营销机构营销人员工资¥120,000,行政管理人员工资¥10,000
外地劳务施工了一小部分,合同作废了(没有签作废协议),公户没来款,建筑服务发票红冲了,可以申请外地税务局给这个发票带来的预交税款退税吗?
老师好,24年多进了费用100元,25年用未分配利润调整,25年是不是不影响所得税?那24年要纳税调增吗
一个月工资是4500带两天休息,我就休一天,还剩一天可以算成工资,然后店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资这个店没签合同,也没有保险,如果算工资的话,怎么算,我应该发多少工资
设备只要是可以独立工作,而不是组合在一起才可以使用就可以分年度税前扣除。
老师,我的意思是2022年购买的设备比如10台,已收到发票,都是可以独立工作的,是2022年5-6月份购买的,我可不可以4台放在2022年一次性税前扣除,还有6台放到2023年税前扣除?
22年5-6月份购买的不能放23年一次性税前扣除。
22年5-6月份购买的没提过折旧的可放汇算清缴时一次性补扣除。
提过折旧了,预缴时那个加速折旧表填了,可能数字不准确,准备汇缴时填正确的,可以吗
上的时候可以补填的。
汇算清缴时可以调