是的,对的,是这么做的。
老师 通过这个分录怎么可以看出来要调增当年利润总额24万元呀 未分配利润借方120-未分配利润贷方96-管理费用24 不是正好抵消了吗
老师 通过这个分录怎么可以看出来要调增当年利润总额24万元呀 未分配利润借方120-未分配利润贷方96-管理费用24 不是正好抵消了吗 怎么还会影响当年的利润总额?
老师,我想调整一笔以前年度多记帐的费用,今年调整,不影响所得税,不需缴纳所得税,去年公司亏损,我是不是只需要将以前年度损益的余额直接转入未分配利润。那么,去年的报表需要调整吗?还我今年1季度的报表也要调整吗?
通过以前年度损益调整科目对跨年多计提费用进行调整,同时调整应交所得税,以前年度损益调整科目最终结转到利润分配中,这个都是在本年度做的分录,那就是对于上年的费用税金利润做完调整了,为什么还要调整期初未分配利润?这样不是重复计入未分配利润了吗
比方,22年企业所得税年报是正数,23年12月未分配利润正3000元,23年12月利润本年负5000元,23年企业所得税调增7000元,那就是盈利2000元对吗,然后24年1月注销的时候,是不是只要利润是负3000元,那么我未分配利润就是0了,然后24年企业所得税就是负3000对吧。(因为我23年增7000元,盈利2000元,是不会延续加到24年企业所得税里面的,如果盈利是负2000才会负2000+负3000延续下去
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款