您好,不是必须当年购买的
老师 固定资产一次性扣除的话 购进的设备 器具 单位价值不超500万 不是可以一次性扣除吗 这个设备和器具 必须是当年购买的当年才能享受这个政策吗 当年不享受以后可以享受吗
看到最新政策,单位购买价值不超过500万的设备器具可以一次性扣除,那光伏电站是通过购买组件在进行施工和安装,然后变成一个固定资产电站,可以一次性扣除吗?可不可以享受呢?
500万以下的设备一次性扣除,是必须是购买当年扣除吗?还是以后年度随时可以享受
老师,500万以下固定资产一次性税前扣除政策,因为购买的设备较多,可不可以一部分设备享受这个政策一部分不享受??
老师,500万以下固定资产一次性税前扣除政策是到2023年12月31号的吗?因为2022年购买的设备较多,可不可以一部分设备在2022年享受这个政策一部分放到2023年享受?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
那我记得有个什么政策 也是固定资产的一次性扣除的 必须是当年购买的 那个是什么政策来着
一次性扣除发没有必须当年购买发
也就是说我以后哪个年度的企业所得税交的比较多的时候 我就抵一部分每年都可以抵一部分 是不是啊 只要是他折旧没有折旧完的
不是抵扣一部分,是一次性扣除