你好 这个是你老板的个人消费阿,严格来说,是不能入账的。你确定要做账的话,放到管理费用---办公费
老师你好,我想问一下,客户修手机,我司员工付了钱,发票开的维修费,那这个费用是入到招待费吗?
老师 老板给了一张购买一只皮箱4万的发票 这个下到招待费的话是不是要涉及到客户申报个税的问题 这个下什么费用好呢?
老师好,今天收到一张2022年1月的发票,办公室购买冰箱,(用途是放办公室保存茶叶,招待客户),金额900元,为员工个人垫付,这个可以报销办公费来归还员工的垫付吗
老师,我们公司是一般纳税人,一共购买了4台电视机,对方给开一张专票含税63000(每台均超过5000),电视机是用于会所招待客户,是公司会所专门招待客户的,不对外营业,这种情况的电视机哪个会计科目?老师,会计分录详细指导一下,老师说的入招待费,指的是哪个会计科目招待费??麻烦指导清楚,是不是借:管理费用~业务招待费应交增值税~进项贷:银行
老师你好,我想问一下就是我们我们股东就是给这个人家老板就是买的这个酒开了一个发票,嗯,我归到那个业务招待费里行吗?跟公司业务是有关的
老师,一般纳税人购进的二手车发票上没有税额,只有15000,卖出时公司没有开发票只有二手车市场开的发票,报增值税税率应该是多少?卖出价时5000,销项税怎么算?卖出分录怎么写?
老师 这个在哪里看需要交多少企业所得税?
公司的植物新品种权纠纷案胜诉了,对方打的侵权赔偿款怎么做账,需要交税吗
增值税附表4加计扣除数,本期数是自动带出来来的吗?怎么算出来,大概是高新引起?
高新加计扣除增值税怎么计算出来?
本单位是家门诊部,刚开始上线电子发票,门诊电子发票如何冲红操作?
增值税附表4加计抵减额,在主表里要填在哪里?是不是本期实际抵减税额里填一我下就可以。大概是高新
老师利润表的年累计加上负债表年初的等于期末的
老师,账上未开票收入的不含税金额和申报系统上确定税额后倒推出来的不含税收入,隔着几分钱的差异,那我们纳税申报的时候,是以账上的数据申报还是已确定的税额来倒推出来的收入申报呢?
老师,现在个税专项附加扣除标准,最多可以报多少工资不用缴个税?
那就不入账了,谢谢老师
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