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内账,老师。我现在在补个人欠款分录,借方,其他应收款—员工,贷方不知道放什么科目。理应放银行存款/现金。但是建账的时候已经录入这两个期初余额了。

2023-01-05 11:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-05 11:47

那你要对下你们期初是否是平的

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那你要对下你们期初是否是平的
2023-01-05
你好,当时你们收到的是银行还款还是库存现金?
2023-10-10
期初建账实收资本是0是吗
2019-08-22
你好,费用在借方有余额的月末结转到本年利润就可以
2022-10-21
你好 ;   你们这个是什么业务 没有做 ;   你期初平衡吗   
2022-05-23
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