你好,费用在借方有余额的月末结转到本年利润就可以
09年购买的教练车原值895100,2024年4月把车卖了,卖了29821元,之前一直没有折旧,我把差额865279计入了营业外支出,今年汇算清缴的时候,税局风险推送说营业外支出调整异常,我该怎么办
3月收的款申报未开票收入4月有开票这笔怎么做账和税务处理?
老师汇算清缴年报可以改几次
您好!我是小规模纳税人,24年四季度开了90万专票,并申报缴税。25年一季度冲红了90万专票,重新开具了115万普票。我应该怎么填写申报表?
我们收到客户的关税,我们需要帮忙给客户代扣代缴进口关税,怎么做分录
老师我申报完财务报表填汇算表营业外收入显示与财务报表数据0不一致是系统卡了吗
取得免税初级农产品专票,进项税额可以按9%抵,该税金贷方入什么科目
老师,一个公司应该只能有一个对公账户吧?前面0515的账号是公户,后面的账户是什么情况
销售货物,包装物需要后面退还回来重复使用。该如何记账
汇算清缴不需要调整的费用,还要填明细吗?
8月的冲账凭证,今天都十月了还有的。这个不用重分类吗?还有个问题,这个人之前有个对公支付余额,后期有另一个人也支付这个,其实是一笔钱,但因为挂的名字不同,导致前面那个人还有这个余额,我河边怎么找到之钱那个人的这个?
哪一个科目需要重分类? 其他应收款吗?
之前挂的是哪一个科目,你看明细账 看明细账里面有没有余额
对的,就是有余额。但是因为当时核算维度挂的不是一个人。我现在科目余额表不知道怎么把这个钱找出来
科目余额表里面你选择的是明细科目吗?如果是的话,看你的科目余额表九月份的余额。
老师,其他应付出现贷方余额了。这个钱需要重分类,怎么冲平?
你好。其他应付款贷方有余额的,这个就是你的资产负债表,其他应付款余额里面放着就可以了,不需要重分类。他就是负债类的科目。
这个是你们单位欠了人家的钱。
明白了谢谢老师。
不用客气,工作愉快。