支付了就做银行存款,没有支付应付账款。
食用菌不是农产品吗?农产品不是免税的吗?一个一般纳税人从农民专业合作社取得免税的增值税普通发票,是按9%抵扣进项税额还是按13%抵扣?什么情况下适用9%,什么情况下适用13%?
取得农产品销售发票,以农产品销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。这对农产品销售方有什么要求吗?还是对方提供农产品普票免税都可以抵扣?
农产品收购发票计算抵扣进项税金的分录怎么做?比如100收购票税金抵扣了9万,借:原材料100 应交进项税额9 贷:应付账款100,计算抵税的贷方计入什么会计科目?
取得的免税农产品票金额太大,抵扣不需要这么多进项税,可以抵扣一部分进项税吗
老师,一般纳税人以下用于9%业务都按9%计算进项税额?用于生产加工13%业务都可以再抵扣1%进项税? 1、农产品销售发票(免税发票) 2、农产品收购发票(免税发票) 3、小规模纳税人取得3%专票 4、一般纳税人取得9%专票
基本户网银年费记入什么种目
老师那购入的购物卡有发票,是送个客户的,需要代扣代缴个税吗
老师,福利费现在还用计提吗
老师那发的购物卡有发票,意思是就可以不用代扣代缴个税,直接计入福利费就可以了
老师也就是说给员工发月饼这样的可以不代扣代缴个税,但给员工发购物卡需要代扣代缴个税吗
老师个税里的收入和收入额是怎么回事
老师好,麻烦问问我是做内账的,对外账现在不知道,然后现在有个代理记账的愿意我去干,我现在在厂里负责内账。是不是去代理记账哪里可以学的多
但现实中给员工发福利基本都没有代扣代缴个税吧
我做汇算清缴,高企证书是21年11月-24年11月,我们没有做高企的复审,现在做24年汇算清缴的时候,高企证书编号那边已经是灰色的了,不能填了,是不是24年税务政策我们就不能享受加计扣除,高企优惠表也不用填了。根据证书有效期时间我们能享受税务加计扣除的年份是哪年?
老师,中秋购买的月饼,发给员工,需要交个税吗,我看抖音老师说需要交个税
我们和对方签合同,签的就是不含税金额,我挂应付账款怎么平?
发票金额税额 税率 你支付了多少 分别写一下
专用发票金额10万,免税,我付了10万
这个不可能转票是免税的税率呀,再去看一下
普票,o税率
这个是自产自销的吗?你得有他自产自销的证明。如果有的话,借库存商品75265÷1.09,应交税费,应交增值税进项75265÷1.09×9%,贷应付账款75265 那一个做不平,支付的时候借应付账款贷银行放款75265。
我的进项税额是75265*0.09=6773.85
J借库存商品75265-6773.5,应交税费,应交增值税进项75265×9%,应贷银行存款75265。
进项抵扣了,就不能做库存商品了。