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请问一下老师,进项税额大于销售税额,月末要做结转的分录吗?例如:进项税额120万,销项税额100万。

2022-12-31 20:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-31 20:16

进项大于销项时形成留抵不需账务处理,当销项大于进项时要计提

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快账用户6226 追问 2022-12-31 20:17

那么老师就像我们公司这样子的进项税额120万,销项税额100万。月末就不要做分录了是吗

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齐红老师 解答 2022-12-31 20:22

学员您好,是的,对的

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快账用户6226 追问 2022-12-31 20:26

无语了,那么不做分录,我都把120万的进项抵扣了销项税了,那么我的账不是就不平了吗?都做抵扣申报了不做分录我的账上不是永远有进项税额120万,销项税额100万的数字吗

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齐红老师 解答 2022-12-31 20:29

是的,这是负债科目不是损益,不需要结转的。只需轧出贷方差应交税就可以,交完税后就平了,直到下次出现贷方差要交税时重复这一步。

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快账用户6226 追问 2022-12-31 20:32

那么我永远不交税呢?进项永远打于销项税呢?这个不会有风险吗

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齐红老师 解答 2022-12-31 20:41

同学您好,真实就没风险的

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快账用户6226 追问 2022-12-31 21:25

那么一般纳税人的“应交税费”二级科目“应交增值税”下设的三级科目,譬如“进项税额”、“销项税额”等,年底都是不用结平的吗?

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齐红老师 解答 2022-12-31 21:37

学员您好,是的,对的这是负债科目不是损益,不需要结转的。只需轧出贷方差应交税就可以,交完税后就平了,直到下次出现贷方差要交税时重复这一步。

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进项大于销项时形成留抵不需账务处理,当销项大于进项时要计提
2022-12-31
你好; 比如    如果 进项税大于销项税的话;那么借 销项税 ; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税;   借 应交税费-未交增值税贷   应交税费-应交增值税-转出未交增值税  
2022-11-07
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。 这个是销项大于进项的。
2022-08-24
借应交税费应交增值税销项120 贷应交税费应交增值税转出未交增值税120 借应交税费应交增值税转出未交增值税100 贷应交税费应交增值税进项100 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税20 贷应交税费,未交增值税20
2021-02-22
进项税额大于销项税额,月末不用结转
2021-11-05
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