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Q

本月进项税额大于销项税额,月末增值税需要做结转分录吗

2023-01-03 17:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-03 17:17

你好,不需要做任何处理哈

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快账用户7821 追问 2023-01-03 17:21

为什么啊?这样的话不是应交税税费-应交增值税(进项税额)和应交税税费-应交增值税(销项税额)永远都会有余额吗????

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齐红老师 解答 2023-01-03 17:21

有余额很正常的呀,没有规定必须转平的

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快账用户7821 追问 2023-01-03 17:59

那么老师能不能月末也做结转分录呢?像这样子做借:应交税费—应交增值税(销项税)100万,借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)20万,贷:应交税费—应交增值税(进项税)120万

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齐红老师 解答 2023-01-03 18:00

没有必要那么做哈,

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快账用户7821 追问 2023-01-03 18:05

为什么呢?也什么文件是说明不能做这分录的吗

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齐红老师 解答 2023-01-03 18:07

我说的没必要,你可以按自己的习惯做哈

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快账用户7821 追问 2023-01-03 18:08

那么老师我们进项120万,销项是100万,这个20万是不是留抵税了呢

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齐红老师 解答 2023-01-03 18:10

嗯嗯就是留抵税的哈。

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快账用户7821 追问 2023-01-03 18:14

那么老师假如这个留抵税,做退税了呢?这个时候的分录该怎么做呢

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快账用户7821 追问 2023-01-03 19:36

那么我公司把这留抵的20万做退税了呢?请问这个时候税务给我们公司20万了,这时的分录怎么做呢

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齐红老师 解答 2023-01-03 21:10

借:银行存款 贷:应交税费-增值税-进项转出

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快账用户7821 追问 2023-01-03 21:17

为什么留底税是要做进项税转出呢

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齐红老师 解答 2023-01-03 21:21

说白了就是认证了不能再抵扣了,所以要转出

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你好,不需要做任何处理哈
2023-01-03
您好, 不用做分录,申报留底就可以了
2024-07-14
这个的话,是都要结转的哦
2020-08-13
您好,是的,需要做结转
2021-09-07
一、10 月销项小于进项,形成留抵税额,不需要结转增值税。 二、11 月销项税额大于进项税额时,需要结转增值税。会计分录如下: 借:应交税费 - 应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费 - 未交增值税
2024-12-07
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