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老师,我们是小规模公司,开具增值税专用发票,电子税务局系统带出来的增值税160.89 实际应交增值税160.9,少交的了0.01 怎么做账务处理

2022-10-18 21:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-18 21:04

学员你好,可以计入营业外收入

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快账用户6068 追问 2022-10-18 21:07

具体科目,怎么写?

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齐红老师 解答 2022-10-18 21:07

借*应交税费160.9 贷*银行存款160.89 营业外收入0.01

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快账用户6068 追问 2022-10-18 21:11

谢谢,明白了,多交是营业外支出 少交是营业外收入,对吗?

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齐红老师 解答 2022-10-18 21:14

是的,你的理解完全正确,给个五星好评就行

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学员你好,可以计入营业外收入
2022-10-18
同学,你好,这个可以计到营业外收支处理
2022-04-23
你好,修改成跟税控盘一样的税额就可以
2022-04-09
直接做到管理费用调一下,摘要写税率四舍五入微调
2021-01-18
你好,可以放到营业外收入里面的。
2022-01-10
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