学员你好,可以计入营业外收入
老师好,请问增值税申报系统带出的增值税金比我的账上应交增值税少了5分钱,这个5分钱要怎么处理?我们是1%小规模。
老师您好!小规模公司开专票,电子税务局自动带出来的增值税比税控盘的少0.01元,如何处理呢?
老师,我们是小规模公司,开具增值税专用发票,电子税务局系统带出来的增值税,1310.68 实际应交增值税1360.67,多交的了0.01 怎么做账务处理
老师,我们是小规模公司,开具增值税专用发票,电子税务局系统带出来的增值税160.89 实际应交增值税160.9,少交的了0.01 怎么做账务处理
老师您好!小规模公司开专票,电子税务局自动带出来的增值税比税控盘的多0.02元,如何处理呢?
具体科目,怎么写?
借*应交税费160.9 贷*银行存款160.89 营业外收入0.01
谢谢,明白了,多交是营业外支出 少交是营业外收入,对吗?
是的,你的理解完全正确,给个五星好评就行