同学你好 这个按照买卖合同来报 购买和销售都要报
老师您好,申报购销合同的印花税,是按照当月开出的销售金额申报?还是按照合同上的金额申报?合同金额和开票金额不符,因分期开票。
老师您好,工程行业的印花税合同申报金额是根据合同金额还是开票金额申报,如果是合同金额的话,合同一签订就申报吗,还是工程结束申报,合同外增补的要不要申报呢
印花税(购销合同)是当月开具的销项和当月收到的进项的合计金额申报的吗
申报印花税(购销合同)是销项金额加进项金额,这个进项金额是我当期抵扣的进项的合计吗
老师,购销合同印花税的申报是根据当月签订的合同金额还是销项和进项发票金额来申报呢
同时购买AB两种商品,买A送B,AB都需要发票吗
老师,一般纳税人购进的二手车发票上没有税额,只有15000,卖出时公司没有开发票只有二手车市场开的发票,报增值税税率应该是多少?卖出价时5000,销项税怎么算?卖出分录怎么写?
老师 这个在哪里看需要交多少企业所得税?
公司的植物新品种权纠纷案胜诉了,对方打的侵权赔偿款怎么做账,需要交税吗
增值税附表4加计扣除数,本期数是自动带出来来的吗?怎么算出来,大概是高新引起?
高新加计扣除增值税怎么计算出来?
本单位是家门诊部,刚开始上线电子发票,门诊电子发票如何冲红操作?
增值税附表4加计抵减额,在主表里要填在哪里?是不是本期实际抵减税额里填一我下就可以。大概是高新
老师利润表的年累计加上负债表年初的等于期末的
老师,账上未开票收入的不含税金额和申报系统上确定税额后倒推出来的不含税收入,隔着几分钱的差异,那我们纳税申报的时候,是以账上的数据申报还是已确定的税额来倒推出来的收入申报呢?
印花税是在哪个申报表申报的
同学你好 这个是印花税申报表