印花税(购销合同)是当月开具的销项和当月收到的进项的合计金额申报。
假如当月只有开的销项票和进项票,没有其他合同,那么印花税的计税金额是不含税的销项金额么? 还要选那个啥购销合同文件吗?
印花税的申报问题,购销合同部分,我按当月开出发票和收进来发票,合计的未税金额之和,申报印花税可不可以
印花税(购销合同)是当月开具的销项和当月收到的进项的合计金额申报的吗
申报印花税(购销合同)是销项金额加进项金额,这个进项金额是我当期抵扣的进项的合计吗
你好,企业购销合同怎么交印花税?是按当月收到进项票和开具销项票金额计算吗?分录怎么做?
3月收的款申报未开票收入4月有开票这笔怎么做账和税务处理?
老师汇算清缴年报可以改几次
您好!我是小规模纳税人,24年四季度开了90万专票,并申报缴税。25年一季度冲红了90万专票,重新开具了115万普票。我应该怎么填写申报表?
我们收到客户的关税,我们需要帮忙给客户代扣代缴进口关税,怎么做分录
老师我申报完财务报表填汇算表营业外收入显示与财务报表数据0不一致是系统卡了吗
出口进项税转出,会计分录怎么写 ,以前的发票都是认证的,现在还有留底,会计分录怎么写
老师,请问这张发票的备注栏个税是怎么算出来的
现金流量表经营活动现金是负数,正常吗
这与开了一张发票,又红冲了,这个发票要放凭证里吗?
工程检测公司,老板出差项目上的机票,住宿,餐费,业务招待费等费用,应该归属于公司本部,还是归属项目?