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印花税的申报问题,购销合同部分,我按当月开出发票和收进来发票,合计的未税金额之和,申报印花税可不可以

2021-09-01 23:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-02 01:40

你好,印花税是按文件贴花的,按购销合同总额计算,或者有税务机关按收入百分比核的印花税。

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快账用户5007 追问 2021-09-02 14:14

那我那样按发票申报可不可以,这个是一个老会计教我的方法?

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齐红老师 解答 2021-09-02 14:20

这样申报过的话也可以

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快账用户5007 追问 2021-09-02 14:23

好的。公司原来的会计,这几个月新签的合同都没报印花税,现在可不可以补报?

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齐红老师 解答 2021-09-02 14:31

可以补缴以前月份未缴印花税

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你好,印花税是按文件贴花的,按购销合同总额计算,或者有税务机关按收入百分比核的印花税。
2021-09-02
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印花税(购销合同)是当月开具的销项和当月收到的进项的合计金额申报。
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