同学,你好 按照广告收入
文化事业建设费,征收标准是什么,是当月的开票销售额吗
文化事业建设申报,是填当月开票的含税收入吗
请问企业哪部分销售收入需计征文化事业建设费呢?公司的不动产租赁的物业费收入需要计征文化事业建设费吗?为什么系统会把这部分收入自动导入到文化事业建设费的申报表里呢?
老师文化事业建设费还是月度不超过12万的,还是减免?下面是网上搜的。 文化事业建设费2023年是减免了。1.增值税小规模纳税人中月销售额不超过2万元按季纳税6万元的企业和非企业性单位提供的应税服务,免征文化事业建设费。2.未达到增值税起征点的缴纳义务人,免征文化事业建设费。对归属收入的文化事业建设费,按照缴纳义务人应缴费额的50%减征:对归属地方收入的文化事业建设费,各省区、市财政、委宣传部门可以结合当地经济发展水平、宣传思想文化事业发展等因素,在应缴费额50%的幅度内减征。
我公司有文化事业建设费,然后开票的是销售货物,需要交文化事业建设费吗?
去年1月份工资申报了20万,减去社保及个税后应发17万,但实际发放过程中,实际发放过程中发了18万,这个差额怎么处理?
购买方在合同履约过程中收到销售方的违约金,需要开具发票缴纳增值税吗
老师我们是先报税,后做账,现在是申报表比利润表的税额少得怎办,2024年的
老师,我们不开发票,成本发票只有员工工资和社保,我昨天咨询了一个会计说可以零申报,因为税务系统和社保系统不关联,社保虽然交了,但税务不知道,这样对吗?
我2月增值税申报做了未开票收入,也交过了税,3月开票,这前后会计分录应该怎么做。
老师,领导要把代理记账的账拿回来,但是他们做的账没有票的汇算清缴没有调增,我后后续规范起来,对我没影响吧
老师,我汇算104人数,看个税申报表,主要有好几个零申报,那这不能算人数,按实际发放人数统计是吗
老师,我们有个员工开车子把人撞了,但是这个车子是总公司那边的,产生了诉讼费,其余的保险公司赔付,撞人的那个员工当时垫付了2000多的住院费,现在要报销 ,这个拆讼费和垫付的住院费可以在我们这边报销支付吗
老师帮我看一下,2月我的账本,和老师给的讲义里的不一样,我的问题出现在哪里?还是老师忘记记第9笔的凭证账了?谢谢老师,坐等回复!
您好,老师。 这个案例的期末调汇不太明白, 出口货物一批,价值4万美元,收到客户2万美元,收到后结汇5千美元, 问题1. 结汇时,5千美元不是按当时汇率,记汇兑损益吗? 问题2. 5千美元已经记汇兑损益,货物价值4万美元,期末调汇金额,我的理解应剩余3.5万美元。 书本上是按2万美元,做期末调汇,这个数是如何计算?
如果没有广告收入,就不要申报,是吧
同学,你好 嗯嗯,是的