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我2月增值税申报做了未开票收入,也交过了税,3月开票,这前后会计分录应该怎么做。

2025-03-22 08:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-22 08:32

二月借,应收账款, 贷,主营业务收入 应交税费。 三月 借,应收账款负数 贷,主营业务收入负数 应交税费应交增值税销项负数, 借,应收账款, 贷,主营业务收入 应交税费

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2025-03-22
你好,正常按照发票来做一个收入的凭证,然后把原来做的收入凭证重新再写一遍,金额写成负数,也就是说把原来的收入凭证红冲掉就可以了。
2022-10-12
你好,是在今年三月份的时候填写了你的增值税申报表,是这个意思吧?
2023-04-17
同学你好 对的 填到未开票收入就可以 2.预缴的吗
2023-05-04
借应交税费应交增值税,转出未交增值税贷应交税费未交增值税 缴纳借应交税费未交增值税贷,银行存款。
2021-09-13
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