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我们在今年3月份补申报了2022年的未开票收入10万,然后补交了增值税及附加税,请问一下补申报的收入怎么做会计分录,补交的增值税及附加税怎么写会计分录

2023-04-17 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-17 09:56

你好,是在今年三月份的时候填写了你的增值税申报表,是这个意思吧?

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快账用户2335 追问 2023-04-17 09:56

是的,更正了去年12月增值税申报表,然后补交了税金

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齐红老师 解答 2023-04-17 09:57

你好,那你是做到了去年借应收账款或者是预收账款 贷以前年度损益调整 应交税费,应交增值税销项。

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齐红老师 解答 2023-04-17 09:58

借应交税费、应交增值税销项 贷应交税费查补税款, 借应交税费查补税款,贷银行 借以前年度损益调整待应交税费、附加税, 借应交税费附加税贷银行存款。

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快账用户2335 追问 2023-04-17 10:58

相当于去年没有收应收,也没有做预收。直接今年更正补漏确认的收入,会计分录要怎么写?

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齐红老师 解答 2023-04-17 11:06

你好 那你收到了钱吗?

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相关问题讨论
你好,是在今年三月份的时候填写了你的增值税申报表,是这个意思吧?
2023-04-17
你好,你借,应收账款贷,以前年度损益调整应交税费,应交增值税。 然后再借以前年度损益调整贷,应交税费,应交城建税,教育费附加等等。 最后再交纳就可以了。
2024-09-26
你好 做了无票收入没有申报缴税
2020-10-23
您好,借应收账款,贷以前年度损益调整,应交税费应交增值税,借以前年度损益调整,贷应交税费应交附加税,借以前年度损益调整,贷应交税费应交企业所得税
2022-03-12
你好;  你什么准则的; 是今年 补去年的吗
2023-06-02
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