您好,未收款的话就是在应收里面核算
老师,你好,我想问下一个公司资产负债表和利润表勾稽关系:2019年末资产总额-实收资本(数额不变)+2020年全年的利润总额=2020年未分配利润。 老师,如果这个公式两边不相等都有哪些原因?是不是以前年度损益调整科目存在的差异?还有别的原因吗?
老师您好,请教一下公司是小规模纳税人,这个季度没有主营业务收入和其他业务收入,只有一笔固定资产出售开普通增值税发票,申报增值税时在主表第7行“出售固定资产不含税金额”中填列,固定资产出售在利润表中是不是只体现固定资产利得和损失,这样利润表中的营业收入那里就没有金额,问题就是增值税那里有报收入,利润表没有,出售固定资产会影响资产负债表,会不会造成税务那边收入不匹配。
老师好, 我有个问题想请教一下,我做内帐的,老板让我算公司成立到现在亏损了多少,我用所有的收入-开支+库存+应收账款是不是就是纯利润了或亏损?那股东的投资款要算收入吗?
老师好,我想问一下,开票末到账的收入,做账时已做收入计算利润,那在资产负债表里,他还是应收款吗?如果负责表的右边利润亏损多了,左边资产又有应收,那是不是实收资本就会变多两边才平啊?
老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
个体报税时,应税项如何填报
月底分配员工工资¥150,000,其中开发项目施工现场管理人员工资¥20,000,营销机构营销人员工资¥120,000,行政管理人员工资¥10,000
外地劳务施工了一小部分,合同作废了(没有签作废协议),公户没来款,建筑服务发票红冲了,可以申请外地税务局给这个发票带来的预交税款退税吗?
老师好,24年多进了费用100元,25年用未分配利润调整,25年是不是不影响所得税?那24年要纳税调增吗
一个月工资是4500带两天休息,我就休一天,还剩一天可以算成工资,然后店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资这个店没签合同,也没有保险,如果算工资的话,怎么算,我应该发多少工资
资产负债表里,用左边的资产总计和和右边的末分配利润来倒推实收资本,这样对吗?因为老板以前是没账的,他也不知道自己投了多少,现在要来统计。
你好!没有收到的计入应收账款,对方计入未分配利润和应交税费里面
我用左边的资产加末分配利润倒推投入,对吗?
你好!内账可以这样处理
好的,谢谢
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢