公司的钱打给法人是 借其他应收款 贷银行存款
公司与公司来住暂借款用哪个会计科目?
公司与公司来住暂借款用哪个会计科目?是我公司暂借给别的公司
老师,比如我按照开票金额全部交了销项税,但是我的收入是按照月摊销的,这样税务系统的销售额就和账上的收入对不上,这种情况有影响吗?
老师,请问下公司银行存款转大额存单是怎么做账务处理的,是什么性质类的
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,是不是我们是一般纳税人,我们收的普通发票,不能抵扣。
企业公积金之前都正常缴纳,为什么突然没缴纳了有什么原因?我是员工
工商年报里的纳税总额在哪里查数据填写
老师,以前换了几家公司都是自动离职的,最后一家公司是合同期满不续约,想问申领失业金的年数能累计吗,就是这几家自动离职缴的失业金,会累计一起来算吗
今天填报汇算清缴,民办非盈利的,第四季度成本,和汇算清缴成本不一致,咋整,
老师,有个的客户马上要跑路了,现在在转移资产,我们开过去的发票他也不付了,那我们现在怎么办呢?要不要把发票冲红掉?
发生业务冲销其他应收款就可以
老师您好!我主要是想问如果其他应付款借方有余额应该在资产负债表中怎样反映呢?
是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?
同学你这个是其他应收款,那就是有些是大人自己支付的,没有从企业获得
老师,说白了就是法人把钱转来转去,但我也必须根据银行对账单来做,现在公司开始赚钱了,法人从公账转到自己账上的钱多,就变成其他应付款科目借方有余额了,就是这个借方余额我不知道应该反映到资产负债表的那边?不关联到利润分配科目的,我们从来都没有进行分配利润,公司是自然人独资的
同学这个没办法需要缴纳个税
老师你还是不明白我的问题哦!其他应付款科目借方有余额了,这个借方余额我不知道应该反映到资产负债表的那边?
会在其他应付款项目中列支
是以负数填列在其他应付款一栏中吗?
对的同学这个负数没有问题的
好的,明白,谢谢老师
不用客气祝你生活愉快