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我公司销售产品,先给对方开的发票,没发货,对方也没付货款;月底了需要把成本一起结转了吗?还是发货后

2022-07-29 15:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-29 15:48

你好  ;   你们货物好久发;   要发货做收入哈 ; 你先开票先报税费部分即可   

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快账用户7121 追问 2022-07-29 15:49

货物这个月不发,会计处理上不用确认收入?

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齐红老师 解答 2022-07-29 16:02

 你好 ; 是的。 不做收入; 只是你要开票出去 报对应增值税   

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快账用户7121 追问 2022-07-29 16:03

不发货,给对方先开票合规吗

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快账用户7121 追问 2022-07-29 16:03

不发货,未收到货款,先来了发票,违规吗

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齐红老师 解答 2022-07-29 16:12

 你好;正常是不合理的; 这个会造成你虚开发票的风险的  

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快账用户7121 追问 2022-07-29 16:16

问题是现在已经开了发票了,下个月发货。我这个月已经确认了收入,用不用结转成本?

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齐红老师 解答 2022-07-29 16:23

 你好1;       不做收入哈; 你这样会虚做收入的   

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你好  ;   你们货物好久发;   要发货做收入哈 ; 你先开票先报税费部分即可   
2022-07-29
先计入在途物资,等货物收到再计入库存商品或者原材料吧
2024-03-01
同学您好,按照正规的做法, 9月份 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 到11月份收到钱,开出票 借:银行存款 贷:应收账款(把发票附在这个凭证写个说明即可)
2023-11-14
你好;    暂估入库 ;然后出库后结转 暂估成本去处理。 是的   
2022-05-16
你好 对的 是这么做的
2023-10-13
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