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 老师,上个月公司销售给对方一批货,对方收到了,我们也在上个月转成本了,然后在这个月初他们退货了,发票没认证,所以我们自己开了一张负数发票。但他们后来用了一小部分货,我们重新给他开了发票,那成本我们应该怎么结转呢?

2019-12-27 13:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-12-27 13:47

你好,按负数发票将上月的成本全部红部,再按新开的发票确认成本。

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你好,按负数发票将上月的成本全部红部,再按新开的发票确认成本。
2019-12-27
你好; 是的;  算是你找对方公司买了一个型号的产品 ; 然后代发给你客户; 那就得开票哈 
2023-07-31
你好,那你销售出去的做了收入的可以,没有的不行。
2023-05-06
你们收到的一半钱是需要确认收入的
2023-12-14
那你要根据采购价暂估入库,然后结转销售成本
2023-05-19
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