这个不只是工资啊,是你整个第一个季度的成本费用需要填进去
老师您好,我是小规模纳税人。这个季度既没有开票没收入,也没有成本,只是发了一个人的工资,我计入到管理费用了,现在填写企业所得税的报表,就是收入成本啥数字都不填,直接填零,还是把管理费用的数字填写到成本中去
老师:公司是设计公司,平常成本就是员工工资,那工资这部分计入管理费用-工资,还是直接计入成本呢?
你好老师请问下,做汇算清缴时,工资这里是填写应付职工薪酬还是管理费工资这个数,因为计提工资有部分是直接入了成本,有部分入管理费
这个第三个 不是借管理费用 贷 工程物资? 是这样吗 怎么 盘亏还计入成本呢 不是减少 100 吗
我不小心把4月份得一张费用票做到了3月份的账里,已经缴纳过季度所得税爆表了怎们办
09年购买的教练车原值895100,2024年4月把车卖了,卖了29821元,之前一直没有折旧,我把差额865279计入了营业外支出,今年汇算清缴的时候,税局风险推送说营业外支出调整异常,我该怎么办
3月收的款申报未开票收入4月有开票这笔怎么做账和税务处理?
老师汇算清缴年报可以改几次
您好!我是小规模纳税人,24年四季度开了90万专票,并申报缴税。25年一季度冲红了90万专票,重新开具了115万普票。我应该怎么填写申报表?
我们收到客户的关税,我们需要帮忙给客户代扣代缴进口关税,怎么做分录
24年工资支出总额,工商年报填应付职工薪酬借方还是贷方 24年无计提工资,23年计提的未发完,在24年发,24年发了20000元。 工商年报应该报哪个数
老师您好!请问申报企业所得税预交表时,可以填写9弥补以前年度亏损 吗?,填报金额=23年企业所得税年报-企业所得税弥补亏损明细表中的 可结转以后年度弥补亏损的亏损额合计金额+24年1-12月净利润亏损金额吗?(24年企业所得税年报还没申报)
老师我申报完财务报表填汇算表营业外收入显示与财务报表数据0不一致是系统卡了吗
老师,计提工资,包含社保等个人承担部分,该怎么做分录
那他这个不是利润表里的成本么?
我记得1月份的时候填负数,没开发票,利润也为负数,最后还预警了低风险
按着实际的金额填列就可以了,同学。
利润表里的营业成本怎么能包含费用呢?
利润表中有成本数据你就填啊,
我说的成本费用,只是跟你说你要填的数不只是跟工资相关的数,利润表有成本数就填没有就写0
没明白,工资到底要不要填
你在说什么啊,你工资入到成本就填啊,成本是看总的当期产生的数据,不是光让你填工资
我工资没入成本啊,进的管理费用,但是她提示那个
没入成本就不用填,税务局只是给你做了个提示而已