您好,这个是可以的哈
老师,我们是建筑企业,给开发公司开的票有的是9%,有的是3%,我们这个月有一个项目叫做锦府,刚开工,没有专票,但是已经给开发公司开了2000万的发票了,没有进账,另一个项目叫晴州,有大量的进项,但是也是刚开工,没给开发公司开票,也没收入,这种情况下,我可以用晴州的票来抵扣吗?
老师,我们公司是建筑总承包公司,也有自己的开发公司,有个新项目叫锦府,为了贷款,开发公司让我们先开2000万的发票,但是这个项目刚开始,根本没有进账发票。还有一个项目叫晴州,这个项目有很多进账,但是没给开发公司开票,没有收入,经理说让混着抵扣,否则会交很多增值税。老师,这样可以吗?
国有企业收到住建局财政拨款用于工程项目建设,然后施工方请求付款开了发票,国有企业没有销项,发票有抵扣,应如何做账?
房地产开发企业承建政府项目,企业收到政府拨款后,没开发票,也没有做销售收入。请问这个项目的进项税可以用在别个项目上抵扣吗?
老师您好,企业收到政府部门的专项拨款资金,现在企业要用该专项资金购买材料,请问该笔业务是否可以开具增值税专用发票,是否可以抵扣。有没有相关的文件
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
比例税率是也叫从价定率吧?
农业小规模纳税人需要缴纳哪一些税,拿到营业执照后办理哪些事?
公司购进鸡蛋再进行销售,免征增值税和企业所得税吗?
高新企业所得税汇算清缴怎么填写?
老师,如果是房地产开发企业先发放动迁补偿款,然后动迁户又把动迁补偿款交给开发企业够买拆迁房同等面积的新房,又了补扩大面积款。这种情况扩大面积款作为计税依据吗?
这个情况是可以的
增值税申报税款按照差额申报吗?比方说这套房全款50万,扩大面积 款5万元,计税依据是5万元对吗?销售收入分录怎样做,谢谢老师。
借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费
借 银行存款50000 贷 主营业务收入45871.56 应交税费4128.44
老师,您看一下金额对吗?是按照差额5万确定销售收入吗?
嗯对,是按照差额的哈
谢谢老师!
不客气的,麻烦动动小手给一个五星好评哟,谢谢
税务也跟我说是差额征税,但是开票按照全额,销售收入也是全额,我有点不明白了,您知道是怎么做账务处理吗?
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