借应付帐款12000 贷制造费用12000 借制造费用9000 应交税费应交增值税进项1170 贷应付帐款10170 借制造费用 贷生产成本3000 结转到库存商品了吗
制造业,上月暂估电费 借:制造费用 12000 贷:应付账款-应付暂估款 12000 专票到,9000,进项税1170 分录咋做?
老师,我以前暂估的会计分录是借主营业务成本贷应付账款暂估,现在收到专票能不能写成借应付账款暂估 应交税费进项税额贷应付账款
暂估的板梁成本做的分录借:生产成本-制造费用-暂估 贷:应付账款-暂估应付款,现在材料实际消耗了部分,做冲销分录的话是怎么做的
老师,我上月暂估工序委外加工费,本月来发票和我暂估的不一样,我需要冲销上月的暂估,本月重新做,借,生产成本~制造费用,应交税费~进项税额 贷:应付账款吗?生产成本~制造费用和上月不一样,我用哪个科目
提问:之前生产车间电费暂估电费,是借:制造费用 贷:应付账款(当时是含税价),现在收到专票,怎么做账
麻烦图片这个老师说下谢谢
请问老师,领料生产产生的不良品,没有增值,会被要求做对应材料的进项税额转出吗?
假设实收资本没有增值的情况下,股东投进来30,然后这个30拿出来10,投资木箱厂,现在股东要退股,我们要怎么去退
老师,如果从会计从业资格证开始考到高会,说明什么
老师,这个题要怎么理解,麻烦会的老师解答一下,宋生老师,朴老师,家权老师不要接手。
麻烦图片这个老师说下谢谢
老师好,我们单位想开养老保险户,可备案没通过,我拍照您帮我看一下,谢谢
老师,变更法人时,上传的章程修正案文件怎么写?
以前是公司职工,全职。现在给公司做兼职,公司每月给我1000,给我交社保。那申报个税的时候我是申报综合所得平常那种工资,还是在劳动报酬里申报?另外,税务局里,年度工资申报我是不是应该根据去年我的平均工资申报?两个问题。因为我今年开始兼职了,税务局里年度工资申报再报去年平均工资是不是不合适了?谢谢你了
老师,监事担任的一家公司虚开发票被处罚了,会连带另一家列入负面清单吗
是的, 结转到库存商品了
借生产成本 贷库存商品
借应付帐款12000 贷制造费用12000(红冲) 借制造费用9000 应交税费应交增值税进项1170 贷应付帐款10170(票到入账) 借制造费用 3000 贷生产成本 3000(这步我不明白) 借:生产成本 3000 贷:库存商品 3000(这步我也不明白)
制造费用已经结转到了生产成本,生产成本又把它结转到了库存商品的,库存商品虚增了3000。
差额的3000,我以为是: 制造费用减少掉3000, 老师的分录,最后是制造费用增加3000,库存商品减少3000,是这个意思吗?
是的 制造费用结转到库存商品 制造费用多了,那你的库存商品最终也是多了
老师,制造费用多了,不应该是 贷:制造费用吗? 为啥还是借方? 库存商品减少,为啥生产成本是增加呀?
借制造费用 贷生产成本3000 这个是结转的 多结转了得红冲
多的你在暂估上一个月已经做进去了
借:制造费用 贷:生产成本(为了冲 借:基本生产成本-制造费用 贷:制造费用-电费 这步)是吗?
我上月结转成本分录: 借:主营业务成本 贷:库存商品
对的,是的,那你的需要红冲你的成本,借库存商品,借主营业务成本负数还得坐上这一步
麻烦老师,把数据完整代入分录,从开始到结束,再做一下,麻烦老师
借应付帐款12000 贷制造费用12000 借制造费用9000 应交税费应交增值税进项1170 贷应付帐款10170 借制造费用300 贷生产成本3000 借生产成本3000 贷库存商品3000 借库存商品,3000 借主营业务成本负数3000