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老师,我上月暂估工序委外加工费,本月来发票和我暂估的不一样,我需要冲销上月的暂估,本月重新做,借,生产成本~制造费用,应交税费~进项税额 贷:应付账款吗?生产成本~制造费用和上月不一样,我用哪个科目

2024-08-31 11:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-31 11:56

您好,这个的话,这个的话,是需要重新这样做的,用这个生产成本的本期数额

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快账用户9387 追问 2024-08-31 12:04

按照发票重新做凭证,工序委外加工费差额计入制造费用里,然后进行分摊

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齐红老师 解答 2024-08-31 12:05

对的,这个理解是没错的,是这样

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您好,这个的话,这个的话,是需要重新这样做的,用这个生产成本的本期数额
2024-08-31
你这个成本是不是归属于这个月的
2021-04-15
您好,做在1月不影响啊,冲销一笔在做一笔就是0,如果是专票最终只是多了进项税额
2025-01-13
借应付贷生产成本 借生产成本贷应付就可以
2021-10-19
你好,没错的做账就是这么做的
2022-06-30
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