您好同学! 可以利用Right函数,具体如图
有关2017新收入准则中价格折扣的实务问题~ 甲与乙于2017年初签订一项出售产品A的合同(单价为100元),合同还规定,如果客户在一个年度内购买A产品超过1000件,则产品单价将追溯调整为每件90元。 2017年3月31日,乙共计购买了75件A产品。 2017年5月,乙收购了另一家公司,截至2017年6月30日,乙另外购买了500件A产品。 请问会计分录需要怎么做?计算过程如何?谢谢老师!
某酒为一般纳税人,2020年3月业务如下。 (1)销售果酒20吨,开具的普通发票注明价数468000元,开具防伤专用发票注职的款200 000元,另收取散装果酒包装物押金140 400元,押金单独核算。 (2)将新研制的果酒发放给职工,生产成本36000元,无售价。 (3)受托加工果酒一批,委托方提供的原材料不含税金额400000元,加工结束后向委托方开具普通发票收取加工费及辅助材料的价款共计234000元。 (4)向农民收购玉米,收购凭证上注明收购价500000元,另支付玉米运费3000元,已取得专用发票。 (5)进口设备一台,从海关取得的完税凭证上注明增值税为40000元,并支付国内运费500元。 (6)销售使用过的2年前的设备一台,进价200 000元,售价240 000元并开具普通发票。 (7)上月向农民收购的玉米发生非正常毁损,账面成本87000元。 已知上述购进货物以及运费的相关发票均符合税法抵扣条件,并于当月认证,计算当月应纳的增值税额。
3、单位为增值税一般纳税入,增值税率为13%,21下列有业务如下:(11,入物批,增值税专发票上注明的物资价款为20万元,增值税税额为26万元,证。项付当日收到物资,经验收合格后入(24月18日备,开展业活动及其辅助库。3月6日,该单位以银行存支付了全部价款活动,取得的增值税专用发票上注明的价款为100增13万,以财接支付方式支付相关数研进行用年日式电脑5元,已提折旧1万元,报经批准后应由单位职工李四赔偿1.5万元,款项已经收到,其他损失由单位承担。预算会计分录和财务会计分录,年限平均法,计提折旧
excel表中筛选出的内容(多行多列内容),复制后粘贴到一个空白单元格合并显示成多行的文本。比如表格标题栏是序号、日期、物品名称、数量,表格按照时间先筛选出了想要的内容,然后复制内容,把内容以文本每行的形式粘贴到一个新的空白单元格内,把表格多个单元格的内容快速的整合合并粘贴到一个单元格内按行显示出来。用什么函数设置实现? 1.2022-3-1黑笔 2 2.2022-3-2红笔 3 3.2022-3-3铅笔 10
老师,月末单位结转成本的一个问题咨询: 假如2月1日购买苹果10000斤,单价1元,花费了10000元。另外产品入库另外,运费花了1000元,装卸费花了1000元,支付冷库存储费花了1000元。入库之后发现苹果只有9800斤。截止2月28日卖了5000斤,期末结转成本按照月末一次加权平均法进行结转。老师在小规模的实操讲课讲到结转成本的时候,往往只看发票上的产品采购价格来讲,而没有讲过运输费、损耗等的处理,因此请问老师: ①在支付运费、装卸费和冷库仓储费的时候,这三笔钱分别怎么做会计科目,是列入产品成本还是列入其他费用 ②200斤的损耗怎么通过会计分录的形式,记录并确认下来,然后月末计算单位成本 ③
你好老师,我公司是小微企业,财政拨款是科技研发项目款,做分录借银行存款,贷专项应付款,支出时怎么做分录?项目支出费用分三大块,人工,劳务,设备不能入固定资产,这些分录怎么做?
老师,你好,我公司是一般纳税人,经营医疗器械业务的,我们刚刚申报完所得税汇算清缴,但是有几笔停车费专管员说不能抵扣进项税,说去年抵扣相关增值税进项需要按月匹配调整,并且会自动出来滞纳金,不然会影响所得税,那我直接调整当月的增值税报表,那所得税是不是调整今年的汇算清缴就可以了吧,季度的所得税申报需要动吗,我不需要反结账去年的记账凭证吧,然后调整这些后怎么做账务处理
小规模纳税人不能抵扣 全额征税 什么意思
民办非盈利幼儿园收到的伙食费怎么做会计分录?
24年12月年末,在结转利润后才计提的企业所得税,所得税已经缴纳了。25年3月季报的时候,资产负债表的年初数两边不平,就相差这笔已经缴纳的企业所得税,请问现在如何使用以前年度损益调整?
excel单元格中,例如备注苹果3元,怎么把价格单独取数到另一列内
给别人介绍高压线施工项目,收的居间费。可以专门成立咨询公司来开居间费发票吗?
老师想问一下,就是我们民非企业想支付一笔120,000的老师课时费正常来讲,这笔课时费需要老师那边开具劳务费发票,并与这些老师签订劳务合同,目前来说跟老师要劳务费发票很困难,所以我们想通过第三方第三方公司来进行操作,但是有一个问题是通过第三方公司怎么把这笔钱转出去呢?就是第三方公司需要把这笔钱付给这些老师。
员工劳动合同归财务吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不