同学你好,我给你解答
24年12月年末,在结转利润后才计提的企业所得税,所得税已经缴纳了。25年3月季报的时候,资产负债表的年初数两边不平,就相差这笔已经缴纳的企业所得税,请问现在如何使用以前年度损益调整?
excel单元格中,例如备注苹果3元,怎么把价格单独取数到另一列内
给别人介绍高压线施工项目,收的居间费。可以专门成立咨询公司来开居间费发票吗?
老师想问一下,就是我们民非企业想支付一笔120,000的老师课时费正常来讲,这笔课时费需要老师那边开具劳务费发票,并与这些老师签订劳务合同,目前来说跟老师要劳务费发票很困难,所以我们想通过第三方第三方公司来进行操作,但是有一个问题是通过第三方公司怎么把这笔钱转出去呢?就是第三方公司需要把这笔钱付给这些老师。
员工劳动合同归财务吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗
同学你好,应付职工薪酬,是按照 管理费用金额的填写的, 应该是=95989。36 虽然税避报表上说,应付职薪酬贷方,但是,此处考核的是 真正意义上的工资费用,所以这边应付职工薪酬三个金额填写95989.36 ,补充医疗96不变吧,最终企税汇算清缴14.03要补缴吗
老师看下这个需要按上面改下就可以吗
就是看管理费用借方数吗,不用看应付职工薪酬贷方数吧,而且两个数据不太一样不用管吗
老师看下
老师看下
老师这里的业务招待费跟固定资产还有财报麻烦老师说下谢谢
还有这个是2024第四季度财报,然后我填2024年财报看对吗
看下老师
看下老师
老师看下2024年财报资产负债表是按第四季度数据一样填写吧,利润表年报是要填写2023跟2024数据吗
倒数第二图片是2023年利润表年报,