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暂估的板梁成本做的分录借:生产成本-制造费用-暂估 贷:应付账款-暂估应付款,现在材料实际消耗了部分,做冲销分录的话是怎么做的

2024-02-06 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-06 15:33

你好,现在发票到了没有?

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快账用户6367 追问 2024-02-06 15:35

发票到了

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齐红老师 解答 2024-02-06 15:36

借应付账款,贷生产成本, 借原材料贷银行 借生产成本贷原材料。

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快账用户6367 追问 2024-02-06 15:48

好的,谢谢,如果开票800多万,实际当时暂估700万这种后面怎么操作

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齐红老师 解答 2024-02-06 15:48

你好,你只做了生产成本,其他的没有做吗?如果是的话,现在生产成本借方有余额100。

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快账用户6367 追问 2024-02-06 15:49

当时就做了生产成本,暂估了700多万,实际现在人家开票金额超暂估成本了

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快账用户6367 追问 2024-02-06 15:50

这种后面分录怎么做

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齐红老师 解答 2024-02-06 15:51

借应付账款待 贷生产成本700多万, 借原材料, 贷银行存款800多万, 借生产成本 贷原材料800多万

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你好,现在发票到了没有?
2024-02-06
同学你好! 借:主营业务成本(借方红字) 贷:应付账款-暂估(借方红字) 按发票做: 借:主营业务成本 应交税费应交增值税(进项税额) 贷应付账款
2020-12-18
汇算清缴的时候调增了吗?只要调增了就已经红冲了,暂估你的应付账款暂估没有余额了,这表示已经红冲了。
2022-09-21
你好;  红冲的话; 没有跨年直接做 :借 劳务成本; 金额负数 贷应付账款- 暂估;金额负数   
2023-04-23
主营业务成本不需要调整啊
2021-07-08
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