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老师好!暂估成本,借 劳务成本 贷 应付账款 暂估,冲销的会计分录要怎么做

2023-04-23 15:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-23 15:34

你好;  红冲的话; 没有跨年直接做 :借 劳务成本; 金额负数 贷应付账款- 暂估;金额负数   

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快账用户9753 追问 2023-04-23 15:35

跨年了要怎么处理

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齐红老师 解答 2023-04-23 15:39

你好; 跨年了也是这样红冲; 只是说 你们的   如果劳务成本结转到主营业务成本去了; 记得调整金额哈  

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你好;  红冲的话; 没有跨年直接做 :借 劳务成本; 金额负数 贷应付账款- 暂估;金额负数   
2023-04-23
借劳务成本, 贷以前年度损益调整, 借应付账款,贷劳务成本
2024-07-19
红冲的时候,借:劳务成本负数 贷:应付账款-暂估负数
2023-10-19
同学你好! 借:主营业务成本(借方红字) 贷:应付账款-暂估(借方红字) 按发票做: 借:主营业务成本 应交税费应交增值税(进项税额) 贷应付账款
2020-12-18
收到钱核销暂估 借,应付暂估 贷,银行存款
2021-04-18
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