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老师请问一下,我之前暂估成本,会计分录,借:主营业务成本,暂估成本, 贷:应付账款,暂估成本, 现在不暂估成本,转换成收入,老师这个分录怎么做。

2021-07-14 21:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-14 22:38

您好,借应收贷主营业务收入,应交增值税,您说不暂估指的冲掉吧?借主营业务成本,负数贷应付账款,负数

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快账用户9200 追问 2021-07-15 00:11

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-07-15 05:31

好的我先回复别的学员了

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您好,借应收贷主营业务收入,应交增值税,您说不暂估指的冲掉吧?借主营业务成本,负数贷应付账款,负数
2021-07-14
借劳务成本, 贷以前年度损益调整, 借应付账款,贷劳务成本
2024-07-19
第一步对的 第二步,也对的 第三步,不对,是对第一步做红冲,再做正确的第一步的凭证按发票,如果第二步的成本是有问题的,可以做个调整也可以红冲重新做一个。
2020-10-30
同学你好! 借:主营业务成本(借方红字) 贷:应付账款-暂估(借方红字) 按发票做: 借:主营业务成本 应交税费应交增值税(进项税额) 贷应付账款
2020-12-18
你好 ;      收到 发票有差异金额吗   
2021-10-19
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