原分录负数红冲暂估的
老师,税务局给代开劳务费30万需要交那些税款
增值税申报表里其他增值税发票不含税销售额是从哪里取的数据
老师你好,我们有几张销售方开给我们的发票,但是在电子税务局找不到,这个正常吗
老师,一般纳税人建筑业采用一般计税,预缴增值税时扣不扣分包款?
增值税申报表里,123栏的关系
老师这题会不会老师讲错了,不是更新改造,在建工程—不提折旧吗?这题答案为什么要把500算进去?500不是计提折旧吗?
老师,我们挂的往来,借:费用,,贷:其他应收款,现在余额有3049.66,实际是0,像这种情况咋处理啊
往来账每月对一次可以吗
老师,请问我们公司24年付了200多万广告服务费,做的时候都是,借预付,贷银行。这些发票24年都收到了, 但是都没有确认。现在25年我应该怎么做?
老师,你好,如果开票跟发货数量不一致的时候,怎么确认收入
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具体分录写出来
暂估的分录不是你这样写的 只要 借工程施工-材料费 20000 贷应付账款暂估20000 借:主营业务成本20000,贷工程施工-材料费20000,借本年利润20000,贷主营业务成本20000 这样 然后红冲暂估分录的时候 借工程施工材料费-20000 贷应付账款暂估-20000 这样
那暂估费用该怎么写?还有就是主营成本不需要冲红么
不用红冲 暂估费用 借费用科目 贷应付账款暂估 这样
我不明白啊、老师、现在这笔费用我红冲后、怎么结转成本啊,成本结转的分录怎么写,我要结转成本才能结转本期损益
同学你好 费用是结转损益的呀 不是结转到成本
工程施工-合同成本20000*你冲红了后,在用什么科目把他做平,不然他在账上就挂起-20000了,老师,您能不能一次性把科目说完整点
我暂估时工程施工是成本类的,我要结转到损益类,他又不是自动生成主营业务成本的
同学你好 你暂估只是应付账款挂着暂估 不影响其他的 红冲暂估的之后再按照收到的发票来做
老师,我冲掉后,本月的工程施工就是负数了,应付账款正好是平的,因为上个月已经结转到损益类科目主营业务成本中去了,这个月我没打算所以主营业务会减少,收入会增多,您懂么,我问的是,我要做平工程施工,那是不是要放在主营业务成本里,然后再结转至本年利润才会平呢,
同学你好 是的 要先结转到主营业务成本 然后主营业务成本再结转损益