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老师,我们挂的往来,借:费用,,贷:其他应收款,现在余额有3049.66,实际是0,像这种情况咋处理啊

2025-04-04 17:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-04 17:22

您好那这个人之前把钱还了吗

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快账用户3371 追问 2025-04-04 17:26

也不知道咋做的,费用为啥没挂其他应付款,看不懂为啥挂的应收

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齐红老师 解答 2025-04-04 17:34

就是先把钱借出来,是不是发票没回来报销呢?

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快账用户3371 追问 2025-04-05 16:17

实际上没有其他应收款了,这种情况咋能把账平了

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您好那这个人之前把钱还了吗
2025-04-04
你好,同学,为什么有的挂在其他应付款有的挂在应收账款,他们的货款款项性质不一样吗?
2021-03-25
你好   这个差额应该是     对方企业来承担贴现费用的。  你们公司来承担的话就得走财务费用去    
2020-11-20
借其他应付款、贷其他应收款对冲。
2022-10-22
同学你好 你和其他公司往来款和工资有什么关系
2023-08-07
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